Přenesení daňové povinnosti

  • (neregistrovaný)

    5. 4. 2012 16:08

    Prosím o radu,klient mi vystavil fakturu s PDP,já mu uhradím částku na faktuře bez DPH.Přiložím k tomu můj výdajový doklad a vyznačím na něm DPH,které budu nárokovat až budu odevzdávat čtvrtletní přehled DPH.Zároveň musím zaúčtovat DPH,které by jinak on po staru odváděl,takže pokud tomu rozumím dobře DPH z dané faktury se u mě ve čtvrt.přehledu promítne jak na vstupu tak na výstupu? děkuji za radu,letos je to poprvé co to dělám.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).