Re: faktury z a do zahraničí
pořízení zboží z EU od plátce faktura bez daně a samovyměříte dph na ř. 3 a 43
pokud pořízení služby z EU tak bez daně a stejně jako zboží na ř. 5 a 43
pokud dodáte zboží do EU plátci na ř. 20 bez daně a souhrnné kod 0
pokud dodáte služby do EU plátci na ř. 21 bez daně a souhrnné kod 3 , ale pouze dle § 9/1, dle § 10 a dále jiné možnosti odvodu
dodání zboží neplátci s naší daní ř. 1 a odvod 20%
Re: faktury z a do zahraničí
A jak je to v případě fakturace služeb (překladatelské služby - §10) neplátci, který není fyzickou osobou? Této variantě se všichní všude nějak vyhýbají...
>>Prosím o radu. Jsem v tomto úplný začátečník, poradí
>>mi někdo co pro mě, jako účetní znamená to, že naše
>>firmy začala obchodovat se Slovenskem? Mám faktury
>>došlé
>>ze státu EU a zřejmě budeme i vystavovat na
>>Slovensko.Jaké povinnosti mne čekají, kdy vyplňovat
>>intrastat,
>>souhrnné hlášení, kdy samovyměřit DPH atd. Děkuji za
>>všechny příspěvky
>
>pořízení zboží z EU od plátce faktura bez daně a
>samovyměříte dph na ř. 3 a 43
>pokud pořízení služby z EU tak bez daně a stejně jako
>zboží na ř. 5 a 43
>pokud dodáte zboží do EU plátci na ř. 20 bez daně a
>souhrnné kod 0
>pokud dodáte služby do EU plátci na ř. 21 bez daně a
>souhrnné kod 3 , ale pouze dle § 9/1, dle § 10 a dále
>jiné možnosti odvodu
>
>dodání zboží neplátci s naší daní ř. 1 a odvod 20%
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
19. 6. 2012 11:13
Prosím o radu. Jsem v tomto úplný začátečník, poradí mi někdo co pro mě, jako účetní znamená to, že naše firmy začala obchodovat se Slovenskem? Mám faktury došlé ze státu EU a zřejmě budeme i vystavovat na Slovensko.Jaké povinnosti mne čekají, kdy vyplňovat intrastat, souhrnné hlášení, kdy samovyměřit DPH atd. Děkuji za všechny příspěvky