Dodatečné k DPH na 19Kč?

  • (neregistrovaný)

    17. 7. 2012 12:21

    Dobrý den, omylem jsme v květnu t.r. vyfakturovali o 19Kč DPH více. Špatně jsme opsali základ dle smlouvy, prostě překlep. Nyní v červenci vystavím opr. daň. doklad a vystavím dodateč. daň. přiznání za květen? Jedná se o banální částku. Jakmile přijde potvrz. fa, že odběr. obdržel fa např. v 7/12, zařadím do DUZP 7/12, ale dodatečné přizn. v 5/12? Udělá mi to paseku v programu. Jak to prosím řešíte prakticky. Díky moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).