Výroba

  • (neregistrovaný)

    30. 8. 2012 12:59

    Dobrý den, moc prosím o radu.
    Máme v majetku nějaké zařízení. Už se nedá použít a budeme si z něj vyrábět nové. Sklady účtujeme B.
    Jen bych se rád zeptal, jestli uvažuji dobře. Vyřadím z majetku určitou věc, ale jelikož z ní něco použiji, tak ten použitelný materiál si navedu na sklad a zaúčtuji 501/648. Nakoupím k tomu další materiál - 501/321. Pak vezmu veškeré tyto náklady + mzdy a zaktivuji nový výrobek do majetku. Ale nevím jak se mzdama. Mzdy se účtují do 521, 524, ale nevím jak postupovat se mzdovými náklady, které vlastně k tomu výrobku musím připočítat. Když vezmu, že materiál je třeba za 60.000,- + 3.000,- (práce + služby)= 63.000,-. Zaktivuji do majetku 022/621. Ale nevím jestli mzdy + ostatní služby se musí taky ještě nějak rozdělit. Možná jsem to popsal dost zmateně, ale nějak si s tím nevím rady. Mod děkuji všem.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 30. 8. 2012 14:19

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Výroba
      Popsal jste to dobře a účtovat budete: Náklady (mzdy 521,524 + použitelný mat. 501/648 (zp. B) + materiál nakoupený 501/321+
      ost. náklady 5...), které se toho budou týkat, zaktivujete do majetku 042/624, zařazení majetku 022/042. Je dobré mít na to Směrnici, které všechny náklady budete aktivovat. Dělá se to např., že se zavede zakázka, pod kterou se náklady na vytvoření tohoto majetku sledují. Tato zakázka se pak přiloží jako podklad pro účtování aktivace.
      Ještě podotýkám, že aktivace majetku se týká PO - s.r.o, a.s.,
      družstvo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).