Přenesení daňové povinnosti

  • (neregistrovaný)

    10. 9. 2012 9:31

    Máme poprvé povinnost přiznat daň v režimu PDP. Jsme měsíční plátci. Na 2 fakturách je DÚZP 22.8. a 6.9. Předpokládám, že musím DPH uplatnit na výstupu a můžu na vstupu a to v jednom přiznání - tedy 22.8. v přiznání za srpen a 6.9. v přiznání za září. Poraďte mi, prosím:
    1.) Na dodavatelskou fakturu musím vypočítat a ručně dopsat výši DPH?
    2.) Pro FÚ je nějaký ještě jiný formulář než přiznání k DPH. Jestli ano, kde se sežene a jaká je povinnost ho dodat - tedy do kdy? Stejně jako přiznání?
    3.) Ve kterých řádcích se mi musí údaje na vstupu a výstupu v přiznání k DPH objevit?
    Děkuji B.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 10. 9. 2012 11:06

      MC (neregistrovaný)

      Re: Přenesení daňové povinnosti
      >Máme poprvé povinnost přiznat daň v režimu PDP. Jsme
      >měsíční plátci. Na 2 fakturách je DÚZP 22.8. a 6.9.
      >Předpokládám, že musím DPH uplatnit na výstupu a můžu na
      >vstupu a to v jednom přiznání - tedy 22.8. v přiznání
      >za srpen a 6.9. v přiznání za září. Poraďte mi,
      >prosím:
      >1.) Na dodavatelskou fakturu musím vypočítat a ručně
      >dopsat výši DPH?
      >2.) Pro FÚ je nějaký ještě jiný formulář než přiznání
      >k DPH. Jestli ano, kde se sežene a jaká je povinnost
      >ho dodat - tedy do kdy? Stejně jako přiznání?
      >3.) Ve kterých řádcích se mi musí údaje na vstupu a
      >výstupu v přiznání k DPH objevit?
      >Děkuji B.

    • 10. 9. 2012 11:10

      MC (neregistrovaný)

      Re: Přenesení daňové povinnosti
      Za měsíc srpen zapíšete do formuláře na řádek 10 základ a daň/
      současně to stejné na řádek 46.

      Nezavislé se stejnými hodnotami vyplníte TZV. VÝPIS Z EVEDENCE PRO DAŇOVÉ ÚČELY, KTERÝ ELEKTRONICKY VE TVARU XML zašlete na FÚ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).