Prodej OA - kontrola zaúčtování

  • (neregistrovaný)

    26. 9. 2012 9:48

    Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
    Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k 29.2.2012
    PC OA 495.663,90
    účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
    1) vydaná faktura 311/641 a 343
    2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
    a tady tápu ...
    3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce 551/082
    4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
    ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
    účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90 (mínus)
    účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje 104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj. 291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
    Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro výpočet této částky.
    Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů (neúčtuji o ní ??)
    MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 9. 2012 9:49

      Jára 22 (neregistrovaný)

      Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      >Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
      >kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
      >Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
      >29.2.2012
      >PC OA 495.663,90
      >účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
      >1) vydaná faktura 311/641 a 343
      >2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
      >a tady tápu ...
      >3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
      >551/082
      >4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
      >ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
      >účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90 (mínus)
      >
      >účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
      >104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
      >291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
      >Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
      >výpočet této částky.
      >Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
      >částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů (neúčtuji
      >o ní ??)
      >MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.

    • 26. 9. 2012 9:56

      Miluška (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Dobrý den,
      účty mátě správně.
      Odpis v tomto roce bude ale činit 1/2 ročního odpisu (viz zákon o dani z přímu), takže opravte odpis.
      Tím pádem musíte opravit i všechny účetní operace, co jste účtovala, protože částky budou jiné (kromě prodeje).

      >>Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
      >>kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
      >>Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
      >>29.2.2012
      >>PC OA 495.663,90
      >>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
      >>1) vydaná faktura 311/641 a 343
      >>2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
      >>a tady tápu ...
      >>3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
      >>551/082
      >>4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
      >>ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
      >>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
      >>(mínus)
      >>
      >>účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
      >>104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
      >>291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
      >>Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
      >>výpočet této částky.
      >>Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
      >>částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů
      >>(neúčtuji
      >>o ní ??)
      >>MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.

    • 26. 9. 2012 10:03

      Miluška (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Ještě něco, zaúčtujte nejprve 1/2 odpis, pak majetek vyřaďte,
      to co Vám zbyde na 082 je zůstatková cena, kterou dáte do nákladů na 541 (pokud tedy bylo na tento účet účtováno pouze o OA a pokud byly odpisy po celou dobu odpisování správné).


      >Dobrý den,
      >účty mátě správně.
      >Odpis v tomto roce bude ale činit 1/2 ročního odpisu
      >(viz zákon o dani z přímu), takže opravte odpis.
      >Tím pádem musíte opravit i všechny účetní operace, co
      >jste účtovala, protože částky budou jiné (kromě
      >prodeje).
      >
      >>>Dobrý den, mám prosbu, mohla bych znalejší poprosit o
      >>>kontrolu, jak bych zaúčtovala ...
      >>>Spol. s r.o. prodala OA, který nebyl odepsaný k
      >>>29.2.2012
      >>>PC OA 495.663,90
      >>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
      >>>1) vydaná faktura 311/641 a 343
      >>>2) vyřazení z majetku 082/022 v PC
      >>>a tady tápu ...
      >>>3) účetní odpis pro rok 2012 bude pouze za 2 měsíce
      >>>551/082
      >>>4) účetní zůstatkovou cenu zaúčtuji na 541/082
      >>>ALE NEVÍM, zda jsem určila dobře její částku :
      >>>účetní zůstatková cena k 31.12.2011 396.531,90
      >>>(mínus)
      >>>
      >>>účetní odpisy uplatněné celkem k datu prodeje
      >>>104.639,-- (vč.2 měsíců roku 2012) a tento rozdíl tj.
      >>>291.892,90 zaúčtuji na 541/082 ??
      >>>Nejsu si jistá, zda jsem zvolila správný postup pro
      >>>výpočet této částky.
      >>>Daňový odpis uplatním pouze za 1-2/2012, ale tato
      >>>částka se zobrazí až v Přiznání k dani z příjmů
      >>>(neúčtuji
      >>>o ní ??)
      >>>MNOHOKRÁT VŠEM DĚKUJI ZA RADU J.

    • 26. 9. 2012 10:13

      Jára 22 (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Jste zlatá Miluško, tak že účetní odpis uplatním za 1/2 roku, nikoliv za leden a únor ... "Myslela" jsem, že když byl prodej k 29.2.2012, mohu uplatni jen tyto 2 měsíce. Na účtu 082 je ještě jiný majetek, ale vedu si bokem tabulku, co na tom účtě mám, kolik byla PC, oprávky a kolik činí odpis, tak bych se snad měla sejít. Mnohokrát Vám děkuji za radu J.

    • 26. 9. 2012 10:26

      alli (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Účetní odpis uplatníte jen za 2 měsíce, ale daňový odpis v za 1/2 roku.

    • 26. 9. 2012 10:37

      Jára 22 (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Alli, tak že to mám vlastně dobře, účetní pouze za 2 měsíce a zaúčtuji 551/082, daňový odpis se neúčtuje, úpravy se provedou až v přiznání ... J.

    • 26. 9. 2012 11:09

      Miluška (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Na to jsem zapomněla, máme ve směrnici stanoveno, že daňové odpisy se rovnají účetním, tudíž u nás bych to odepsala tak, jak jsem uvedla výše. Jinak je správně, že se účetní odpisy vypočítají přesně na měsíce a daňové jsou za rok. Rozdíl se pak upraví v daňové přiznání.

    • 26. 9. 2012 11:12

      Jára 22 (neregistrovaný)

      Re: Moc prosím, nikdo neporadí ... :-(
      Hlavně že jsme se domluvili :-)) Oboum moc děkuji J.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).