Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
Firmy narážejí v novém hlášení. Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání
Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?
Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
12. 10. 2012 11:17
V měsíci 7/2012 nám byla doručena faktura od společnosti se kterou jsme ve skupině pro platbu DPH a tato faktura měla být tedy bez DPH. Bohužel jsme si toho nevšimly a zaúčtovali si ji s daní. Takto jsme také fakturu zahrnuli do přiznání za 7/2012. Teď jsme na chybu došly a chtěly bychom to opravit. Je možné, aby nám vystavily na tuto špatnou fakturu dobropis, kterým si v měsíci říjnu vydopropisujeme tuto špatnou fakturu a zákazník ji vystaví v měsíci říjnu znovu na stejnou částku, ale bez daně? Budu muset dělat dodatečné přiznání za 7/2012??