Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
Firmy narážejí v novém hlášení. Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání
Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?
Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
22. 11. 2012 15:41
Firma bude zřizovat konsignanční sklad (KS) v SRN. Z toho nám vyplynula povinnost registrace k DPH v SRN.
Postup při dodání výrobků do KS jsem snad pochopila, tzn. že musím vystavit daňový doklad (proforma fakturu) k datu uskutečnění dodání zboží do JČS. Jelikož to bude "vnitřní" fakturace
mezi námi (dodavatel= naše firma s CZ DIČ; odběratel=naše firma s DE DIČ) bude doklad bez DPH, tak abych doklad vykázala v přiznání DPH na ř.20 a následně v SH.
Jak má být výše uvedený doklad správně zaúčtován? Přes pomocný účet?
V případě odběru výrobků z KS budu fakturovat zákazníkovi s německou DPH 19%.
Znamená to, že v důsledku registrace budu vést samostatné účetnictví, nebo to bude možné např. formou zvláštních účtů promítnout do našeho účetnictví ?
Děkuji za pomoc.