Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
22. 11. 2012 15:41
Firma bude zřizovat konsignanční sklad (KS) v SRN. Z toho nám vyplynula povinnost registrace k DPH v SRN.
Postup při dodání výrobků do KS jsem snad pochopila, tzn. že musím vystavit daňový doklad (proforma fakturu) k datu uskutečnění dodání zboží do JČS. Jelikož to bude "vnitřní" fakturace
mezi námi (dodavatel= naše firma s CZ DIČ; odběratel=naše firma s DE DIČ) bude doklad bez DPH, tak abych doklad vykázala v přiznání DPH na ř.20 a následně v SH.
Jak má být výše uvedený doklad správně zaúčtován? Přes pomocný účet?
V případě odběru výrobků z KS budu fakturovat zákazníkovi s německou DPH 19%.
Znamená to, že v důsledku registrace budu vést samostatné účetnictví, nebo to bude možné např. formou zvláštních účtů promítnout do našeho účetnictví ?
Děkuji za pomoc.