Bonus v daňové evidenci

  • (neregistrovaný)

    15. 1. 2013 20:50

    Prosím o radu a názor na vedení bonusu v DE.
    Smlouva písemná s dodavatelem zboží na vyplacení zálohového bonusu - obě strany souhlasí dodavatel - odběratel.
    Odběrateli byl schválen a zároveň zaplacen dodavatelem bonus za odebrané zboží - napíši příklad:
    v červnu roku 2012 vyplacen bonus ve výši Kč 300.000,- bez DPH,
    částka přišla na BÚ.V daňové evidenci zaúčtováno na příjem z podnikání.
    Ve 3.Q.2012 /30.9.2012/dodavatelem vystaven ODD - dobropis zúčtování zálohy na bonus ve výši základ -100.000,- a DPH -20.000,- zaúčtovala jsem to mínusem na nákup zboží - 100.000 a DPH - 20.000,-
    a dále částku - 120.000,- z příjmu z podnikání.
    Za 4.Q. to bylo stejně tzn. že v příjmu z podnikání zbylo 60.000,-
    a ptám se - nechám tuto částku v příjmu ke zdanění ikdyž tento bonus bude čerpán v roce 2013?
    Na tuto otázku jsem se ptala více účetních a i na FÚ, ale každý tvrdí něco jiného.
    Prosím poraďte. Díky

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 1. 2013 23:46

      Ondřej Drbal (neregistrovaný)

      Re: Bonus v daňové evidenci
      No já myslím, že vzhledem k tomu, že v DE není (až na pár výjimek) časové rozlišení, tak ta částka jde do příjmů v roce 2012.

    • 16. 1. 2013 16:07

      zajíc (neregistrovaný)

      Re: Bonus v daňové evidenci
      >>Prosím o radu a názor na vedení bonusu v DE.
      >>Smlouva písemná s dodavatelem zboží na vyplacení
      >>zálohového bonusu - obě strany souhlasí dodavatel -
      >>odběratel.
      >>Odběrateli byl schválen a zároveň zaplacen
      >>dodavatelem
      >>bonus za odebrané zboží - napíši příklad:
      >>v červnu roku 2012 vyplacen bonus ve výši Kč
      >>300.000,- bez DPH,
      >>částka přišla na BÚ.V daňové evidenci zaúčtováno na
      >>příjem z podnikání.
      >>Ve 3.Q.2012 /30.9.2012/dodavatelem vystaven ODD -
      >>dobropis zúčtování zálohy na bonus ve výši základ
      >>-100.000,- a DPH -20.000,- zaúčtovala jsem to mínusem
      >>na
      >>nákup zboží - 100.000 a DPH - 20.000,-
      >>a dále částku - 120.000,- z příjmu z podnikání.
      >>Za 4.Q. to bylo stejně tzn. že v příjmu z podnikání
      >>zbylo 60.000,-
      >>a ptám se - nechám tuto částku v příjmu ke zdanění
      >>ikdyž tento bonus bude čerpán v roce 2013?
      >>Na tuto otázku jsem se ptala více účetních a i na FÚ,
      >>ale každý tvrdí něco jiného.
      >>Prosím poraďte. Díky
      >
      >No já myslím, že vzhledem k tomu, že v DE není (až na
      >pár výjimek) časové rozlišení, tak ta částka jde do
      roku 2012

      Děkuji za odpověď, taky si to myslím a tak to mám a nechám to tam děkuji

      >příjmů v roce 2012.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).