Re: Bonus v daňové evidenci
>>Prosím o radu a názor na vedení bonusu v DE.
>>Smlouva písemná s dodavatelem zboží na vyplacení
>>zálohového bonusu - obě strany souhlasí dodavatel -
>>odběratel.
>>Odběrateli byl schválen a zároveň zaplacen
>>dodavatelem
>>bonus za odebrané zboží - napíši příklad:
>>v červnu roku 2012 vyplacen bonus ve výši Kč
>>300.000,- bez DPH,
>>částka přišla na BÚ.V daňové evidenci zaúčtováno na
>>příjem z podnikání.
>>Ve 3.Q.2012 /30.9.2012/dodavatelem vystaven ODD -
>>dobropis zúčtování zálohy na bonus ve výši základ
>>-100.000,- a DPH -20.000,- zaúčtovala jsem to mínusem
>>na
>>nákup zboží - 100.000 a DPH - 20.000,-
>>a dále částku - 120.000,- z příjmu z podnikání.
>>Za 4.Q. to bylo stejně tzn. že v příjmu z podnikání
>>zbylo 60.000,-
>>a ptám se - nechám tuto částku v příjmu ke zdanění
>>ikdyž tento bonus bude čerpán v roce 2013?
>>Na tuto otázku jsem se ptala více účetních a i na FÚ,
>>ale každý tvrdí něco jiného.
>>Prosím poraďte. Díky
>
>No já myslím, že vzhledem k tomu, že v DE není (až na
>pár výjimek) časové rozlišení, tak ta částka jde do
roku 2012
Děkuji za odpověď, taky si to myslím a tak to mám a nechám to tam děkuji
>příjmů v roce 2012.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
15. 1. 2013 20:50
Prosím o radu a názor na vedení bonusu v DE.
Smlouva písemná s dodavatelem zboží na vyplacení zálohového bonusu - obě strany souhlasí dodavatel - odběratel.
Odběrateli byl schválen a zároveň zaplacen dodavatelem bonus za odebrané zboží - napíši příklad:
v červnu roku 2012 vyplacen bonus ve výši Kč 300.000,- bez DPH,
částka přišla na BÚ.V daňové evidenci zaúčtováno na příjem z podnikání.
Ve 3.Q.2012 /30.9.2012/dodavatelem vystaven ODD - dobropis zúčtování zálohy na bonus ve výši základ -100.000,- a DPH -20.000,- zaúčtovala jsem to mínusem na nákup zboží - 100.000 a DPH - 20.000,-
a dále částku - 120.000,- z příjmu z podnikání.
Za 4.Q. to bylo stejně tzn. že v příjmu z podnikání zbylo 60.000,-
a ptám se - nechám tuto částku v příjmu ke zdanění ikdyž tento bonus bude čerpán v roce 2013?
Na tuto otázku jsem se ptala více účetních a i na FÚ, ale každý tvrdí něco jiného.
Prosím poraďte. Díky