Re: Provize z EU
Takto to účtovala předchozí účetní.Jestliže jsem to nedávala do s.h., nesedělo by to na f.ú. My nakoupíme zboží z eu, u přijaté fa provedu rewerse charge, ř.3 a ř.43. Zboží prodám tuzemské firmě ř.1. Od zahraniční firmy obdržim provizi.Opravdu to spadá do s.h., prosím,který paragraf.
Re: Provize z EU
ř. 20 a ř. 21 musí sedě se souhrnným hlášením, jedno navazuje na druhé.
zboží z EU ř. 3 a 43, prodám v Cz, ř. 1 odvod
obdržím provizi - služba z EU, ta spadá do ř. 21 a tím pádem logicky i souhrnné kod 3, nevím že by se jednalo o službu osvobozenou nebo o nějakou vyjímku.
Re: Provize z EU
>>>>>Jak správně účtovat provize z EU. Účtuji dle
>>>>>bank.výpisu 1210Kč, interní doklad
>>>>>1000-311/602
>>>>>210-311/343, ř.1 v přiznání dph. Provize je za prodej
>>>>>zboží od zahraniční firmy, zboží prodáváme v
>>>>>tuzemsku.
>>>>>Je správně dph na ř.1 i jeho výše?
>>>>
>>>>plátce -plátci
>>>>provize z EU ř.21 a souhrnné hlášení kod 3
>>>>provize ze třetí země ř. 26, bez hlášení
>>>Takto to účtovala předchozí účetní.Jestliže jsem to
>>>nedávala do s.h., nesedělo by to na f.ú. My nakoupíme
>>>zboží z eu, u přijaté fa provedu rewerse charge, ř.3
>>>a
>>>ř.43. Zboží prodám tuzemské firmě ř.1. Od zahraniční
>>>firmy obdržim provizi.Opravdu to spadá do s.h.,
>>>prosím,který paragraf.
>>
>>
>>ř. 20 a ř. 21 musí sedě se souhrnným hlášením, jedno
>>navazuje na druhé.
>>zboží z EU ř. 3 a 43, prodám v Cz, ř. 1 odvod
>>obdržím provizi - služba z EU, ta spadá do ř. 21 a
>>tím
>>pádem logicky i souhrnné kod 3, nevím že by se
>>jednalo
>>o službu osvobozenou nebo o nějakou vyjímku.
>jde o službu dle §9 odst. 1 ZDPH
>Prosím paní alli jestliže jde o službu dle §9 odst. 1 ZDPH, tak to bude na ř.5 a né v s.h., nemáte nějaký konkrétni případ.
Re: Provize z EU
Souhlasím, provizi máte z EU, protože poskytujete službu dodavateli z EU, který Vám za to platí. Je to Váš příjem za Vaše zdanitelné plnění do EU. To, že si pak prodáváte nějaké zboží v Čechách už s tím nemá co dělat. Kdyby jste fakturovala tu svou provizi, tak ji přeci budete fakturovat plátci do EU.
Dobrý den, prosím jak je to, když provize je od německého plátce, který má také české DIČ? uvádím v řádku 1 a odvádím dph? jedná se o stejný případ, prodej zboží v ČR, za zprostředkování posílají do banky provizi. Na garantovanou provizi máme od nich doklad, dobropis, kde je rozpis základ + dph CZ a celková částka, kterou platí, ovšem na dokladu je pouze jejich německé VAT v předtištěném formuláři. Pak chodí do banky ještě obratová provize, na kterou žádný daňový doklad nepošlou. Odvádím z obou druhů provize české DPH v ř. 1, je to správně? Děkuji
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
Chytila páječku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
Další spor Schillerové s Babišem, tentokrát jde o limity u zdravotních benefitů
Ženám rostou důchody v posledních letech rychleji než mužům
22. 4. 2013 11:05
Jak správně účtovat provize z EU. Účtuji dle bank.výpisu 1210Kč, interní doklad
1000-311/602
210-311/343, ř.1 v přiznání dph. Provize je za prodej zboží od zahraniční firmy, zboží prodáváme v tuzemsku. Je správně dph na ř.1 i jeho výše?