Re: Plátce DPH a vystavená faktura
u vaší přijaté faktury zdaníte ze základu daně na ř. 10 a 43 a podáte výpis z evidence jako odběratel, on má fakturu bez daně na ř. 25 a podá výpis z evidence jako dodavatel
oba musíte mít v období a do přiznání v měsíci DUZP na faktuře, ne ke dni jejího přijetí
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
Firmy musí řešit zmatek v hlášení zaměstnanců. Chyba v systému poslala špatná data
Chytila páječku za pálivý konec, přesto se nevzdala. Dnes tvoří unikáty z cínu i skla
26. 6. 2013 19:45
Dobrý den, začínám jako plátce DPH.Získal jsem zakázku a vystavil fa , že "daň odvede zákazník.Zadal jsem nějaké práce na této zakázce a on mi vystavil fa za dohodnutou práci také s tímto dodatkem(je také pl.daně) myslím si, že to tak nelze, přece se daň nebude odnádět 2x ne??? Prosím radu Předem moc děkujiza rady