Zahraniční dodavatel ( plátce DPH ) z EU nám fakturoval práce bez DPH. Tyto práce jsou z našeho pohledu práce navíc a po dohodě s jiným tuzemským plátcem ( díky němu došlo k pracím navíc ), jsme tuto službu ze zahraničí přefakturovali jemu. Pokud tedy vystavuji, i když jde o přefakturaci služby z EU, já jako tuzemský pláce DPH, tak částku + DPH vyfakturuji tuzemskému plátci DPH. Jde mi hlavně o to DPH, že mám povinnost vystavit s DPH. Prosím, který § DPH? Děkuji
17. 7. 2013 7:32
Zahraniční dodavatel ( plátce DPH ) z EU nám fakturoval práce bez DPH. Tyto práce jsou z našeho pohledu práce navíc a po dohodě s jiným tuzemským plátcem ( díky němu došlo k pracím navíc ), jsme tuto službu ze zahraničí přefakturovali jemu. Pokud tedy vystavuji, i když jde o přefakturaci služby z EU, já jako tuzemský pláce DPH, tak částku + DPH vyfakturuji tuzemskému plátci DPH.
Jde mi hlavně o to DPH, že mám povinnost vystavit s DPH. Prosím, který § DPH?
Děkuji