Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc
Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru
Květnové svátky posunou výplaty důchodů
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
16. 1. 2014 13:18
Dobrý den, prosím o dotaz ohledně krácení. Již v celém roce 2013 jsme měli povinnost krátit DPH ( pronajímáme s 0% DPH i s DPH 21% ). Od 1-11/13 jsme neměli žádný doklad ke krácení, až v prosinci 2013.
1. Doklad v prosinci budu prosím krátit koeficientem, který bude vypočten za jaké období prosím ?
2. Je prosím správně vypočten koeficient ?
uskutečněné s 15 a 21% + uskuteč.s DPH 0% fakturace zahranič.neplátci, přenesená dodavatel
-----------------------------------------------------------------------------------------
vše nahoře + nájemné s 0% - prodej HIM s 0% DPH
3. Ještě prosím prodej DHIM s DPH 21% se do výpočtu zahrnuje a přenesená daň.povinnost odběratel se do výpočtu koeficinetu nezahrnuje.
4.Pokud fakturuji nájemcům ( s nájmem 0% DPH ) zálohy na enegrie např. elektřina, plyn fakturuji jim s 21% a zálohy nebo konečné faktury, které platím já dodavatelům ( E-ON) nemusím krátit prosím ?