Re: Fakturace služeb v předstihu
Jednalo se o výměnu vstupních dveří pro neplátce DPH (základní škola). Dveře nám byly dodány a námi nainstalovány ZŠ až v r.2014.
ZŠ však potřebovala fakturu "dostat" ještě do r. 2013 (dočerpat rozpočet).
Nevím, zda by byl správný postup fakturu došlou s DUZP 2/2014 za dodání dveří a práce proúčtovat interním dokladem do r.2013
následovně : 518/383. A v roce 2014 fakturu zaúčtovat 383,343/321
A teď jak z toho ? Kdo poradí ? Snažili jsme se vyhovět ukazníkovi, abychom o něj nepřišli...
Re: Fakturace služeb v předstihu
Nemůžete účtovat o nákladech do období, kde nebyly vynaloženy.
Vy máte "špatně " výnosy.
Můžete "přesunout" výnos do období , kam skutečně patří .
311/384
a v dalším roce na 384/60x
rizika
http://www.ucetni-portal.cz/stavebni-zakazky-56-j.html
ve zhodnocení je postup, jak dostat náklad (ovšem pro rok 13 nedaňově) do období kam patří.
Nebo také zaúčtovat tyto náklady k jiné zakázce, prostě tak aby "nebyl" tento problém vidět.
V tomto případě není 100% správná rada
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má Michal jednu z nejlepších káv v Evropě
Počet sledujících je přežitek. U mikroinfluencerů hledejte brand fit, radí odbornice
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
12. 3. 2014 13:25
Dobrý den.
Na přání zákazníka jsme fakturovali práce již v roce 2013.
V roce 2013 tak máme na zakázce pouze výnosy.
Až v roce 2014 byly tyto fakticky práce provedeny.
Potřebuji poradit, jak "ošetřit" v účetnictví.
Děkuji.