Dobropis

  • (neregistrovaný)

    29. 4. 2014 8:38

    Prosím o radu. V březnu nám přišel dobropis na slevu poplatku zaplaceného v roce 2013 firmě EKO-KOM, protože jsme plnili v roce 2013 všechny povinnosti ( tato sleva vyplývá ze smlouvy, kterou máme s EKOKOMEM uzavřenou).
    Jak mám účtovat? Fakturu proúčtovat v roce 2014 tj. minus 518/321
    nebo se to nákladově vztahuje k roku 2013 a proto na konci roku 2013 vytvořit interní doklad a účtovat jako dohadnou položku a nyní zúčtování dohadné položky? Jaké účty přesně použít?Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).