Přeplatek faktury

  • (neregistrovaný)

    23. 5. 2014 15:01

    Dobrý den, delší čas jsme evidovali neuhrazenou FV. Nyní přišla platba, ale o 300,-Kč větší. Jak zaúčtovat v podvojném účetnictví tento přeplatek, je to daňový výnos?
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).