Re: obědy zaměstnanci - DPH
Z hlediska DPH je pak jednodušší účtovat přes účet 213 (i když se jedná o obědy a ne o stravenky):
FP
213,343/321
ID
527/213 55 %
335/213 45% DZ
335/343 DPH
Re: obědy zaměstnanci - DPH
Mně to dříve tady bylo vysvětleno takhle:
55% na 527/321
částka, co srazím zaměstnanci na 335/321
zbytek do 45% na 528/321 (zaměstnanci nám hradí cca 40%)
DPH na 343/321
potom interním dokladem DPH z obědů, co platí zaměstnanci:
ZD na 335/335
DPH na 335/343
a srážka ze mzdy:
331/335
řešili jsme tady: http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1177650
Re: obědy zaměstnanci - DPH
se nemýlím zdvojujeme DPH z ceny kterou za oběd
>>>>platí zaměstnanec. Takto jsem převzala agendu a až
>>>>teď
>>>>jsme se se mzdovu zamysleli, že tím vlastně
>>>>zdvojujeme
>>>>DPH a vlastně se o něj šidíme.
>>>>
>>>>Faktura na vstupu by dle mého měla jít celá do
>>>>uznatelných nákladů a nárok na DPH mám na celé, když
>>>>z
>>>>´částky sražené zaměstnancům to DPH odvedu, nebo se
>>>>mýlím.
>>>>
>>>>Nejhorší je, že je zde tento postup, který se
>>>>používal
>>>>dosud, odkontrolován Fú a prý to takto prošlo, že je
>>>>to správné. Ale mě to nedá. Podle mého je správně,
>>>>nárokovat DPH z celé fa.
>>>>
>>>>Jak to děláte u Vás ve firmě?
>>>>
>>>>Děkuji za názory
>>>>
>>>>
>>>Máte nárok na odpočet DPH z celé faktury. A proč by
>>>FÚ
>>>měl něco namítat, když se šidíte vy a ne stát.
>>
>>A jak správně účtovat srážku? Do výnosů, nebo mohu
>>stále mínusovat náklad?
>
>Mně to dříve tady bylo vysvětleno takhle:
>55% na 527/321
>částka, co srazím zaměstnanci na 335/321
>zbytek do 45% na 528/321 (zaměstnanci nám hradí cca
>40%)
>DPH na 343/321
>
>potom interním dokladem DPH z obědů, co platí
>zaměstnanci:
>ZD na 335/335
>DPH na 335/343
>
>a srážka ze mzdy:
>331/335
>
>řešili jsme tady:
>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1177650
DPH na vstupu uplatněte celé, na to nemá žádný vliv, kolik případně hradí zaměstnanci a kolik jim poskytuje firma. Naše firma poskytuje obědy celé zdarma a DPH si na vstupu uplatňujeme celé. Loni nám to prošlo kontrolou v pořádku - pracovnice FÚ si nejdříve nebyla jistá a zjišťovala si informace v průběhu kontroly, potom uznala.
Re: obědy zaměstnanci - DPH
Je to fakt, proč by měli z Fu námitky, když mi se šidíme na dph.
napadlo mě zaúčtovat:
fa obědy 55% 527+343/321
45% 527 nedaňově/321
a srážka zaměstnanci - interním dokladem
527nedaňově / 335 mínusem
DPH by takto mělo být také v pořádku.
Tím bychom na vstupu nenárokovali DPH z té částky za obědy nad limit.
Nejsem si jistá jen tím, jestli nejsem povinna z té srážky DPH odvést. Matně si možná vzpomínám, že nám něco takového na školení říkali. Vyjde to nastejno 527+343/335+343 nebo 527nedaň/335 bez DPH. DPH by takto mělo být v pořádku.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák
Dva květnové svátky před námi. Během kterého nakoupíte a během kterého nikoli?
Jako vstup na ligu zdarma? Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí
Fond dal facku všem občanům ČR, ti totiž nakonec dotace pro Agrofert nejspíše zaplatí
Proč někomu přijdou od berňáku dvě složenky k dani z nemovitostí?
Jedno rozhodnutí vás může připravit o starobní důchod. Jak to zvrátit?
30. 5. 2014 11:20
Dobrý den žádám o názor,
ve firmě poskytujeme obědy zaměstnancům.
Fa za obědy 527/321, 343/321 - 55% z ceny oběda + 527/321 - nedaňově 45% z ceny oběda. Neuplatňujeme nárok na vstupu z 45% ceny oběda.
45% srážíme ze mzdy jako příspěvek zaměstnance 527nedaňově/335 a 343/335 - mínusem.
Pokud se nemýlím zdvojujeme DPH z ceny kterou za oběd platí zaměstnanec. Takto jsem převzala agendu a až teď jsme se se mzdovu zamysleli, že tím vlastně zdvojujeme DPH a vlastně se o něj šidíme.
Faktura na vstupu by dle mého měla jít celá do uznatelných nákladů a nárok na DPH mám na celé, když z ´částky sražené zaměstnancům to DPH odvedu, nebo se mýlím.
Nejhorší je, že je zde tento postup, který se používal dosud, odkontrolován Fú a prý to takto prošlo, že je to správné. Ale mě to nedá. Podle mého je správně, nárokovat DPH z celé fa.
Jak to děláte u Vás ve firmě?
Děkuji za názory