Prosím o radu, zákazníkovi (plátce DPH EU-Německo) byla vystavena FA za zboží, ze které odvedli DPH na FÚ v r.2013v ČR.Zákazník se ozval v r.2014, že chce FA opravit, nemělo být uvedeno DPH. Musím udělat opravné daň. přiznání za období, kdy došlo k chybě,tj.06/2013 opravným daň. dokladem a pak vystavení správného daň. dokladu, ještě v tomto období 2013 musím udělat následné souhrnné hlášení. Je to takto správně??
9. 7. 2014 11:55
Prosím o radu,
zákazníkovi (plátce DPH EU-Německo) byla vystavena FA za zboží, ze které odvedli DPH na FÚ v r.2013v ČR.Zákazník se ozval v r.2014, že chce FA opravit, nemělo být uvedeno DPH.
Musím udělat opravné daň. přiznání za období, kdy došlo k chybě,tj.06/2013 opravným daň. dokladem a pak vystavení správného daň. dokladu, ještě v tomto období 2013 musím udělat následné souhrnné hlášení. Je to takto správně??