Hlavní navigace

Faktura s přenesenou daňovou povinností

  • (neregistrovaný) 46.173.195.---

    19. 8. 2014 11:57

    Dobrý den, prosím Vás o radu. Podnikatel vystavil fakturu s přenesenou daňovou povinností na stavební práce jinému podnikateli. Na jakém řádku daňového přiznání tato faktura? Má i fakturu přijatou s přenesenou daňovou povinností. Ta bude na jakém řádku přiznání k DPH? Mockrát děkuji za odpověď!!!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 8. 2014 12:11

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Faktura s přenesenou daňovou povinno
      režim PDP mezi plátci DPH, pro jejich ek.činnost v ČR:
      vydaná fa: ř.25 (bez daně) + el. Výpis z evidence jako dodavatel
      přijatá fa: ř.10 (11) a ř.43 (44) samovyměření +- a el. Výpis z evidence jako odběratel
      Do Přiznání k DPH a do Výpisu z evidence k DUZP.

    • 19. 8. 2014 12:16

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Faktura s přenesenou daňovou povinno
      Přiznání k DPH + Výpis z evidence musíte podat na FÚ elektronicky
      (formát .xml) a u Výpisu z evidence bude kód 4, rozsah plnění ne

    • 19. 8. 2014 12:32

      Seda (neregistrovaný) 46.173.195.---

      Re: Faktura s přenesenou daňovou povinno
      Takže se podá Přiznání k DPH a Výpis z evidence...nic jiného ano? Souhrnné hlášení se nepodává? Mockrát děkuji za odpovědi!!!!

    • 19. 8. 2014 12:52

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Faktura s přenesenou daňovou povinno
      >>>>Dobrý den, prosím Vás o radu. Podnikatel vystavil
      >>>>fakturu s přenesenou daňovou povinností na stavební
      >>>>práce
      >>>>jinému podnikateli. Na jakém řádku daňového přiznání
      >>>>tato faktura? Má i fakturu přijatou s přenesenou
      >>>>daňovou povinností. Ta bude na jakém řádku přiznání k
      >>>>DPH?
      >>>>Mockrát děkuji za odpověď!!!
      >>>
      >>>režim PDP mezi plátci DPH, pro jejich ek.činnost v
      >>>ČR:
      >>>vydaná fa: ř.25 (bez daně) + el. Výpis z evidence
      >>>jako
      >>>dodavatel
      >>>přijatá fa: ř.10 (11) a ř.43 (44) samovyměření +- a
      >>>el. Výpis z evidence jako odběratel
      >>>Do Přiznání k DPH a do Výpisu z evidence k DUZP.
      >>
      >>Přiznání k DPH + Výpis z evidence musíte podat na FÚ
      >>elektronicky
      >>(formát .xml) a u Výpisu z evidence bude kód 4,
      >>rozsah
      >>plnění ne
      >
      >Takže se podá Přiznání k DPH a Výpis z evidence...nic
      >jiného ano? ANO
      Souhrnné hlášení se nepodává? NE
      Mockrát
      >děkuji za odpovědi!!!!

      SH NE
      (to se podává u RCH - při plnění s místem plnění mimo tuzemsko)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).