Dobrý den, zaúčtovali jsme faktury v období 4-8/2014 s PDP ale v tomto režimu být neměly. Přijdou mi na původní faktury dobropisy a fa správně s 21% DPH. Musím za každý měsíc udělat dodatečné daňové přiznání k DPH a tím pádem mi FÚ doměří daň? za chybně uplatněnou ??? Doklady budu mít ted za říjen tzn že si smím uplatnit dph až 10/2014 je to tak? Děkuji předem za odpověď.
7. 10. 2014 12:59
Dobrý den,
zaúčtovali jsme faktury v období 4-8/2014 s PDP ale v tomto režimu být neměly. Přijdou mi na původní faktury dobropisy a fa správně s 21% DPH. Musím za každý měsíc udělat dodatečné daňové přiznání k DPH a tím pádem mi FÚ doměří daň? za chybně uplatněnou ??? Doklady budu mít ted za říjen tzn že si smím uplatnit dph až 10/2014 je to tak? Děkuji předem za odpověď.