Kdy zaúčtovat prodej majetku?

  • (neregistrovaný)

    15. 1. 2015 13:25

    Dobrý den,
    prosím o pomoc,s jakým datem zaúčtovat prodej odepsané pultovní váhy.
    O prodeji vedení rozhodlo v listopadu 2014, zaplaceno hotově v pokladně v lednu 2015.
    Žádná faktura nevystavena,bude to na základě interního dokladu. Prodáváme s DPH.
    Kdy účtovat interní doklad? vedeme podvojné účto. Zaúčtuji asi MD 315/ D 641 a D 343.
    Bude to výnos roku 2014 nebo 2015? Kdy odvedeme DPH.

    Úplně tápu :-(

    Děkuij

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).