Re: FP z přelomu roku - 389 nebo 383?
Co jsem si tak nastudoval, postupoval bych tak, že v roce 2014 udělám int. doklad, kam dám cenu bez dph a účtuji 518/383. V roce 2015 ale přesně nevím, co udělat. Opět interní doklad, nebo klasickou fakturu přijatou? účtování? Děkuji za pomoc
Re: FP z přelomu roku -základ 2015??
Ještě mě napadlo, u té faktury, která je 12/2014 i 1/2015 - na interní doklad v 2014 uvedu základ bez dph přepočtený na dny roku 2014, tzn ne úplně celý. A když pak v roce 2015 budu fakturu zadávat jako přijatou a budu účtovat základ na 383/321, tak co s tím základem, který je pro rok 2015?
děkuji
Re: FP z přelomu roku -základ 2015??
Moment, ted nechápu. Šlo o faktury přijaté v roce 2015, týkající se 2014 (a jedna 2014 i 2015).
V roce 2014 int doklad, 518/383 - cena bez dph, nebo její poměrná část, spadající do 2014)
V roce 2015 faktura přijatá 383/321 (základ dph) a dph 343/321. Ale co v případě, když fakturační obbdobí je 4.12.-3.1. - pak základ dph co zadám int. dokladem do 2014 nemůže být celá suma bez dph, ne???
Vždyt jsou tam i tři dny, které spadají do 2015 - a to je to, na co se ptám. Jak naložit se základem DPH, spadajícím JEN do 2015 - ten v 2014 na int.doklad nedám, ne???
Re: FP z přelomu roku -základ 2015??
PŘÍKLAD:
faktura za hovorné období 21.12.2014-20.1.2015 za 900 Kč bez daně.
fakturu rozdělím na náklad roku 2014 - 300 Kč a náklad roku 2015 600 Kč.
v roce 2014 zaúčtuji:
interní doklad 300 Kč 518/383
v roce 2015 zaúčtuji
přijatou fakturu 300 Kč 383/321
600 Kč 518/321
189 Kč 343/321
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
25. 1. 2015 14:19
Dobrý den,
mám fakturu za telefony 12/2014, DUZP a vystavení je 4.1.2015
Další faktura za telefony za období 4.12.-3.1 je taktéž DUZP a vystavení 4.1.2015
První fakturu celou částku bez dph (to uplatním až v 1Q2015) zaúčtuji interním dokladem na 518/389, nebo 518/383?
A pokud jde o druhou, tam musím částku bez daně rozpočítat na dny a do 2014 dát interním dokladem jen to, co spadá do 2014. DPH opět až 2015.
Jen nechápu, na který účet to dát a jak postupovat v roce 2015. V diskuzi jsem našel obě varianty, ale ani jedna nebyla vysvětlena "pro blbce" (mě), takže jsem nepochopil, jak na to. Můžete mi prosím poradit, jak se s tím vypořádat? Moc Vám děkuji!!!