ráda bych požádala o kontrolu kompletního zaúčtování opravného daňového dokladu ve 2 případech (nejsme plátci DPH):
1) Došlá faktura za zboží v roce 2014 501/321 zaplacení faktury z BÚ v roce 2014 321/221 došlý dobropis na poměrnou část faktury- DUZP 31.12.2014 - datum vystavení 31.12.2014 nicméně dobropis došel v lednu 2015. Vystavila jsem interní doklad v roce 2014 501/385 (s mínusem), v lednu 2015 přijetí opr. daň. dokladu 385/321 (s mínusem). Koncem února bude částka vrácena na BÚ, tudíž doúčtuji na 321/221 (s mínusem). Je tento postup správný?
2) Došlá faktura za zboží v roce 2014 501/321 zaplacení faktury z BÚ v roce 2014 321/221 došlý dobropis z důvodu reklamace zboží - DUZP 15.2.2015 - datum vystavení 15.2.2015, dobropis došel téhož dne.
Bohužel netuším, jak budu v tomto případě postupovat.
Děkují moc za radu. Bohužel jsem se s účtováním dobropisu v následujícím období nesetkala :-(
19. 2. 2015 9:32
Dobrý den,
ráda bych požádala o kontrolu kompletního zaúčtování opravného daňového dokladu ve 2 případech (nejsme plátci DPH):
1)
Došlá faktura za zboží v roce 2014 501/321
zaplacení faktury z BÚ v roce 2014 321/221
došlý dobropis na poměrnou část faktury- DUZP 31.12.2014
- datum vystavení 31.12.2014
nicméně dobropis došel v lednu 2015.
Vystavila jsem interní doklad v roce 2014 501/385 (s mínusem), v lednu 2015 přijetí opr. daň. dokladu 385/321 (s mínusem). Koncem února bude částka vrácena na BÚ, tudíž doúčtuji na 321/221 (s mínusem). Je tento postup správný?
2)
Došlá faktura za zboží v roce 2014 501/321
zaplacení faktury z BÚ v roce 2014 321/221
došlý dobropis z důvodu reklamace zboží - DUZP 15.2.2015
- datum vystavení 15.2.2015, dobropis došel téhož dne.
Bohužel netuším, jak budu v tomto případě postupovat.
Děkují moc za radu. Bohužel jsem se s účtováním dobropisu v následujícím období nesetkala :-(