Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
26. 8. 2015 8:15
Dobrý den,
k 30.6. jsme vystavili fakturu, odvedli DPH za II.Q.(čtvrtletní plátce) a odběratel ji uhradil. Nyní v srpnu byla zjištěna chyba a je nutno fakturu opravit, tj. ponížit fakturované množství - ve skutečnosti bylo dodáno méně než bylo vyfakturováno.
Nikdy jsem nemusela dosud řešit dobropis a jsem začátečník, prosím o radu zkušenější. Jak mám postupovat co nejjednodušeji a správně?
Vystavím dobropis na mínusovou částku ( v hodnotě o kterou se původně fakturované a skutečně dodané plnění liší), mínus základ, mínus DPH, mínus celkem a vrátím odběrateli peníze
-311 odběratelé/ -343 DPH
/ -602 tržby
datum plnění může být srpen?
a DPH by mi vstoupilo (vlastně by se odečetlo) až ve III.Q.?
případně prosím na co dát pozor?
Nebo je nutno DUZP nějak zpětně do 30.6. a opravovat přiznání k DPH za II.Q.2015?