Ubytování, welness a strava

  • (neregistrovaný)

    11. 8. 2016 14:56

    Dobrý den,
    prosím o radu jak správně zaúčtovat a hl. jak správně dořešit z daňového hlediska.
    Zaměstnanec (šéf) jel na obchodní jednání a kromě ubytování má na dokladu welness a občerstvení - vše absolvováno s klienty.

    Řešila bych takto ale nevím zda správně:
    - Ubytování a občerstvení do zákonné výše stravného daňově (z ubytování i možno nárokovat DPH)
    - zbývající výše občerstvení a welness jako repre

    Nejsem si jista zda bych neměla zaměstnanci něco dodanit, ale z faktury nelze rozklíčovat co by přímo souviselo se zaměstnancem.

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).