Dobropis EU-souhrn.hlášení

  • (neregistrovaný)

    12. 1. 2017 13:34

    Dobrý den,
    vystavili jsme fakturu do EU 4/2016 Německo. Následně v 6/2016 byl vystavený a potvrzený dobropis. Vzhledem k tomu, že už bylo za 6/2016 poslané řádné DPH, vystavila jsem dodatečné DPH na daný dobropis za 6/2016. Jak je to s Následným souhrnným hlášením? Mám povinnost poslat Následné SH a to za období 6/2016? Určitě ano, protože jsem 6/2016 zasílala dodatečné DPH. My jsme za období 6/2016 nic do Německa nevyváželi, mám pouze do NSH zadat pouze jeden řádek DE s mínusovou položkou? V řádném SH 6/2016 nic s DE nebylo ( původní bylo 4 / 2016 ), nebude jim to zase blikat na FÚ?
    Děkuji moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).