Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
12. 1. 2017 13:34
Dobrý den,
vystavili jsme fakturu do EU 4/2016 Německo. Následně v 6/2016 byl vystavený a potvrzený dobropis. Vzhledem k tomu, že už bylo za 6/2016 poslané řádné DPH, vystavila jsem dodatečné DPH na daný dobropis za 6/2016. Jak je to s Následným souhrnným hlášením? Mám povinnost poslat Následné SH a to za období 6/2016? Určitě ano, protože jsem 6/2016 zasílala dodatečné DPH. My jsme za období 6/2016 nic do Německa nevyváželi, mám pouze do NSH zadat pouze jeden řádek DE s mínusovou položkou? V řádném SH 6/2016 nic s DE nebylo ( původní bylo 4 / 2016 ), nebude jim to zase blikat na FÚ?
Děkuji moc.