Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Není to správně. Pozbývá smysl účtu 383. Ten přijde jen tehdy pokud je vystavení v lednu 2017, ale nákladově spadá do 2016.
Buď dodatečné a nebo bez nároku na odpočet celé do nákladů.
A teď si zase nejsem jistá zda i DPH můžu dát do nákladů :-) nebo jen na účet DPH neuplatněná, poradí někdo, díky moc.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
A jak to tedy například děláte když vám v lednu zaměstnanci přinesou cestovní příkaz z roku 2016 v lednu 2017 protože paní pokladní měla dovolenou. Tak se přeci taky použije 383. Tak nevidím důvod proč by to samé nemohlo být použito i u dokladů vystavených v prosinci 2016 ale proplacených v lednu 2017. Jak jinak byste udělala když pokladní udělá inventuru uzavře pokladu v roce 2016 a odejde na dovolenou ale ostatní zaměstnanci třeba ještě pracují a mají výdaje a ty proplatí pokladní až v lednu 2017 tak přece není jiná možnost než převést přes 383????
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Dobrý den, připojím se do diskuze a za odpověď předem děkuji. Stalo se mi něco podobného, kolega mi donesl zatoulanou fakturu z července 2016, mám ji tedy zadat do roku 2016, a pokud tedy nechci dělat dodatečné přiznání, neuplatnit DPH a jak to bude s kontrolním hlášením? To budu muset vystavit dodatečné? Částka je nad 10000,-. Myslím si správně, že když neuplatním odpočet, tak kontrolní hlášení předělávat nemusím?
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
>>>>Dobrý den, 31.1.2017 mi šéf přinesl 2 doklady od
>>>>nafty
>>>>z prosince 2016, mohu prosím udělat toto:
>>>>
>>>>-v roce 2016 ID 501/383
>>>>-31.1.2017 dát normálně do pokladny, uplatnit dph
>>>>383/211, 343/211
>>>>??
>>>>
>>>>Děkuji
>>>
>>>Dobrý den, také jsem tak dělala. Ale zda je to
>>>správně
>>>si jistá nejsem. Hezký den
>>
>>Není to správně. Pozbývá smysl účtu 383. Ten přijde
>>jen tehdy pokud je vystavení v lednu 2017, ale
>>nákladově
>>spadá do 2016.
>>Buď dodatečné a nebo bez nároku na odpočet celé do
>>nákladů.
>>A teď si zase nejsem jistá zda i DPH můžu dát do
>>nákladů :-) nebo jen na účet DPH neuplatněná, poradí
>>někdo,
>>díky moc.
>
>Dobrý den, připojím se do diskuze a za odpověď předem
>děkuji. Stalo se mi něco podobného, kolega mi donesl
>zatoulanou fakturu z července 2016, mám ji tedy zadat
>do roku 2016, a pokud tedy nechci dělat dodatečné
>přiznání, neuplatnit DPH a jak to bude s kontrolním
Podle mě není důvodu podávat dodatečné, vždyť vy si můžete nárokovat DPH až dnem přijetí dokladu a ten se k vám dostal až nyní, takže bych DPH uplatnila nyní a dala do nákladů 2016 přes 383. To samé si myslím u pokladních dokladů, ale třeba mě někdo vyvede z omylu.
>hlášením? To budu muset vystavit dodatečné? Částka je nad
>10000,-. Myslím si správně, že když neuplatním odpočet,
>tak kontrolní hlášení předělávat nemusím?
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Nic se neděje, jen jste mě trochu vyvedla z míry, že vše děláme špatně, jsem ráda, že se do diskuze zapojilo více lidí a mě se ulevilo. Vy jste si trochu popletla DPH a Daň z příjmu, DPH jak již bylo řečeno se může uplatnit až 3 roky a u daně z příjmu se právě musí podávat dodatečné přiznání pokud už je rok uzavřený a chceme si náklady uplatnit daňově.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Pokud neuzavíráte účetnictví měsíčně ( u nějaké velké zahraniční korporace např.) tak můžete náklad mít kdykoli během roku, naopak je důležité, aby se správně umístilo do toho roku, kdy náklad vznik.
A u tho měsíčního zavírání účta se také dělá obvykle mnoho položek časového rozlišení, protože vám zcela jiste nepřijdou všechny doklady včas
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
>>>>Dobrý den, 31.1.2017 mi šéf přinesl 2 doklady od
>>>>nafty
>>>>z prosince 2016, mohu prosím udělat toto:
>>>>
>>>>-v roce 2016 ID 501/383
>>>>-31.1.2017 dát normálně do pokladny, uplatnit dph
>>>>383/211, 343/211
>>>>??
>>>>
>>>>Děkuji
>>>
>>>Dobrý den, také jsem tak dělala. Ale zda je to
>>>správně
>>>si jistá nejsem. Hezký den
>>
>>Není to správně. Pozbývá smysl účtu 383. Ten přijde
>>jen tehdy pokud je vystavení v lednu 2017, ale
>>nákladově
>>spadá do 2016.
>>Buď dodatečné a nebo bez nároku na odpočet celé do
>>nákladů.
>>A teď si zase nejsem jistá zda i DPH můžu dát do
>>nákladů :-) nebo jen na účet DPH neuplatněná, poradí
>>někdo,
>>díky moc.
>
>Dobrý den, připojím se do diskuze a za odpověď předem
>děkuji. Stalo se mi něco podobného, kolega mi donesl
>zatoulanou fakturu z července 2016, mám ji tedy zadat
>do roku 2016, a pokud tedy nechci dělat dodatečné
>přiznání, neuplatnit DPH a jak to bude s kontrolním
>hlášením? To budu muset vystavit dodatečné? Částka je nad
>10000,-. Myslím si správně, že když neuplatním odpočet,
>tak kontrolní hlášení předělávat nemusím? Respektive když DPH uplatním až v roce 2017, kontrolní hlášení bude s touto fakturou až také v roce 2017...Děkuji za odpověď. S touto situací se setkávám poprvé.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
pokud není zaměstnanec, tak je to závazek vůči společníkovi
rozhodně to není o časovém rozlišení, zkuste se někdy do standardů
3.3.2. Dále se zde účtují různé dluhy závazky vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, různé pohledávky za zaměstnanci, například poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Dlé mého to není závazek vůči zaměstnanci, vždyť mi mu to proplatíme hned jak on nám doklad donese a přes 383 si to řešíme už kvůli nákladů, se závazkem zaměstnanci to nemá nic společného. závazek zaměstnanci by to přeci byl pokud by nám doklad přinesl dopředu a my bychom mu ho z nějakého důvodu nemohly proplatit ale v nákladech bychom ho už měly.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
>>
>>>>>Dlé mého to není závazek vůči zaměstnanci, vždyť mi
>>>>>mu
>>>>>to proplatíme hned jak on nám doklad donese a přes
>>>>>383
>>>>>si to řešíme už kvůli nákladů, se závazkem
>>>>>zaměstnanci
>>>>>to nemá nic společného. závazek zaměstnanci by to
>>>>>přeci byl pokud by nám doklad přinesl dopředu a my
>>>>>bychom
>>>>>mu ho z nějakého důvodu nemohly proplatit ale v
>>>>>nákladech bychom ho už měly.
>>>>To myslíte vážně?
>>>Prosím tedy o vysvětlení proč tomu tak není, nějaké
>>>podklady?
>>Podívejte se do standardů... . Jak by jste účtovala
>>CP
>>, který se vyplácí nas účet?
>>Trváte na účtu 383, tam by jste zaúčtovala jakou
>>částku? Včetně DPH, nebo bez?
>>Nebo budete tvrdit, že klienti DPH nechcou jen proto,
>>že to neumíte zaúčtovat
>
>co je zkratka CP??, není to cenný papír, ale cestovní příkaz....
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
To ano ale to si nárokuji až když mě doklady donesou tedy například v lednu do roku 2016 jdou přeci pouze náklady bez DPH ať se to účtuje přes 333 nebo přes 383? Já se omlouvám takto se to ve firmě dělá již dlouho a ze standardů to já osobně tedy nevyčtu, přes 333 samozřejmě účtujeme během roku ale já prostě mám účet 383 spojený s přechodem roku. Děkuji za upozornění, určitě účtování ve firmě napravím.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Takže pokud mám například doklad na naftu proplacený v roce 2017 ale z prosince 2016 například 1210Kč tak zaúčtuji
rok 2016
1000 501/333
210 343/333
rok 2017
1210 333/211
Je to tak? moc děkuji.
Dosud jsem účtovala
rok 2016
1000 501/383
rok 2017
1000 383/211
210 343/211
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
A teď si představte, že to není paragon od zaměstnance předaný k vyplacení v pokladně v roce 2017, ale faktura od dodavatele PHM, předaná k zaúčtování v roce 2017. Budete v roce 2016 účtovat interním dokladem 1000 501/321, nebo 1000 501/383 ?
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
>>
>>>>Takže pokud mám například doklad na naftu proplacený
>>>>v
>>>>roce 2017 ale z prosince 2016 například 1210Kč tak
>>>>zaúčtuji
>>>>rok 2016
>>>>
>>>>1000 501/333
>>>>210 343/333
>>>>
>>>>rok 2017
>>>>1210 333/211
>>>>
>>>>Je to tak? moc děkuji.
>>>>
>>>>Dosud jsem účtovala
>>>>
>>>>rok 2016
>>>>
>>>>1000 501/383
>>>>
>>>>rok 2017
>>>>
>>>>1000 383/211
>>>>210 343/211
>>>>
>>>Já bych účtovala přes 383
>>
>>
>>A teď si představte, že to není paragon od
>>zaměstnance
>>předaný k vyplacení v pokladně v roce 2017, ale
>>faktura od dodavatele PHM, předaná k zaúčtování v
>>roce
>>2017. Budete v roce 2016 účtovat interním dokladem
>>1000
>>501/321, nebo 1000 501/383 ?
>>
>Tak teď jsem z toho už úplně zmatená, no asi bych
>účtovala přes 383. Ale jak pak dostanu DPH na účet 343 do roku 2016 jako u dokladu vyplaceného pro zaměstnance? Asi jsem vážně natvrdlá.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Paní tečko prosím já jsem se v tom úplně ztratila jak to tedy je?
zaplatím naftu zaměstnanci 1210Kč
rok 2016
1000 501/333
210 343/333 (ale uplatním až v lednu)
rok 2017
1210 333/211
a když to samé ale je to faktura přijatá
rok 2016
1000 501/383
rok 2017
1000 383/321
210 343/321
Ale to mě pak příjde hrozný nepořádek v dom DPH???
Dodud jsem jak tu první situaci tak tu druhou účtovala
rok 2016
1000 501/383
rok 2017
1000 383/321,211
210 343/321,211
Tak co je prosím tedy správně. Takto mě to příjde přehlednější i z pohledu DPH.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
A můžu se zeptat co děláte v situaci kdy je vystaveno v lednu a DUZP mají na faktuře také uvedeno leden, ale jedná se o službu provedenou v roce 2016 je to uvedeno i v textu, například nám takto účtují elektřinu a náklad je roku 2016 ale DUZP je 2017 a proto mě pak program nepustí již do starého roku zadat fakturu. Faktury s DUZP 2016 samozřejmě zadávám do toho roku ale je pár faktur s DUZP 2017 a přes 383 přece nemůžu převést DPH a nemůžu ani upravit DUZP kvůli kontrolnímu hlášení .
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Budete v roce 2016 účtovat interním dokladem
>>>1000
>>>501/321, nebo 1000 501/383 ?
>>Nikoli , fakturu zaúčtuji samozdřejmě celou do roku
>>2016, protože tam patří přesto, že
>>přišla
>>31.1.2017
>>http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d36455v46254-zmeny-v-danich-a-zacatek-roku-2012/
>A můžu se zeptat co děláte v situaci kdy je vystaveno
>v lednu a DUZP mají na faktuře také uvedeno leden, ale
>jedná se o službu provedenou v roce 2016 je to uvedeno
>i v textu, například nám takto účtují elektřinu a
>náklad je roku 2016 ale DUZP je 2017 a proto mě pak
>program nepustí již do starého roku zadat fakturu. Faktury s
>DUZP 2016 samozřejmě zadávám do toho roku ale je pár
>faktur s DUZP 2017 a přes 383 přece nemůžu převést DPH
>a nemůžu ani upravit DUZP kvůli kontrolnímu hlášení .
faktury s DUZP 2017 ,náklady 2016 účtuji na 383
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Já mám také faktury vystavené v prosinci 2016, kde nám lékař fakturuje prohlídky za 6-12/2016. problém je v tom, že máme hospodářský rok a končíme v 10/2016...
Prostě to účtujete dobře přes 383.... v okamžiku, kdy uzavíráte účto už přesnou částku víte, takže neúčtujete přes dohadné položky ale přes 383.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Tak jsme se do toho asi zamotali všichni
To co jsem psala 10. 1. 2017 se týkalo situace, kdy firma měla do konce roku 2016 vyúčtování služební cesty k dispozici a neměla v roce 2016 prostředky na zaplacení závazku.
Ale pokud jsem pochopila, tak nyní je problém v tom, že firma nemá do konce roku vyúčtování služební cesty, resp. paragon PHM, k dispozici
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
>>210 343/211
>>>>
>>>Já bych účtovala přes 383
>>jste jak papoušek, opakujete stále dokola
>>Zkuste se podívat na opověd tečky, když
>>mi
>>nevěříteˇ
>>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1460854
>
>
>Tak jsme se do toho asi zamotali všichni
>
>To co jsem psala 10. 1. 2017 se týkalo situace, kdy
>firma měla do konce roku 2016 vyúčtování služební
>cesty k dispozici a neměla v roce 2016 prostředky na
>zaplacení závazku.
>
>Ale pokud jsem pochopila, tak nyní je problém v tom,
>že firma nemá do konce roku vyúčtování služební cesty,
>resp. paragon PHM, k dispozici
Můj první dotaz:
Dobrý den, 31.1.2017 mi šéf přinesl 2 doklady od nafty z prosince 2016, mohu prosím udělat toto:
-v roce 2016 ID 501/383-částka bez dph
-31.1.2017 dát normálně do pokladny, uplatnit dph 383/211, 343/211
??
Děkuji
>
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Děkuji za radu, asi jsem natvrdlá ale mě to ze standardů jednoznačné nepříjde a jsem v první firmě po škole, takže se člověk tak nějak chytá toho co tu bylo zaběhnuté a snaží se odůvodnit proč tomu tak je. Tento rok už asi ponechám mám skoro uzavřený ale v dalších letech určitě napravím. Moc děkuji za Vaši laskavost a trpělivost mě vše vysvětlit.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Standard č.017
3.3.2. Dále se zde účtují různé dluhy závazky vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, různé pohledávky za zaměstnanci, například poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
3.11.3.
Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce "C.I.1. Výdaje příštích období" se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. ..
................................................................................................
Já osobně to více vidím v tom bodu 3.11.3.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
1) nemůžete jen tak zaúčtovat celý doklad nákladově do roku 2017, porušili byste tak
ZoÚ § 3 odst. (1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí
2) kde je uvedeno, že se na účet 383 nemohou účtovat výdaje uskutečněné na základě dokladů, které byly účetní jednotce předloženy až v následujícím roce? V ČSÚ se neuvádí, že doklady k takovým výdajům nesmí být vystaveny v běžném účetním období, ale až v následujícím. Co tam zmíněno je, že výdaj nebyl uskutečněn. A to v tomto případě je splněno - výdaj nebyl v roce 2016 uskutečněn. Doklady byly předloženy firmě až v roce 2017.
Český účetní standard pro podnikatele č. 017
3.11.3.
Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce "C.I.1. Výdaje příštích období" se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. ..
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Vidíte mám klapky jako kůň. Mám to vžité jen na přijaté faktury, vystavení v lednu 2017 a služba spadá do 2016....
Chápu, že si náklad v roce 2016 nemůžu dát do roku 2017. Jen by mě zajímalo, když klient přinese pozdě paragon na nákud PHM např. dám to sice do roku 2016 a jak to je s DPH když ho uplatnit nechci. Můžu vše (i s DPH) dát do nákladů a nebo to musím rozúčtovat na účet DPH - analytiku "neuplatněná DPH".... ?
Je DPH vůbec jako daňový náklad? Doufám, že jsem to řekla srozumitelně, dělá mi problémy to vysvětlit. Díky moc za reakci.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Připadá mi, že celá diskuze se točí kolem dne vzniku závazku vůči šéfovi.
Já bych řekla, že závazek vůči němu snad ani nevznikl, protože přinesl paragony a ty mu byly proplaceny. Proč tedy k 31.12.2016 o tomto závazku účtovat? Náklad časově rozliším a hotovo.
Pokud by paragon donesl účetní 28.12.2016 a ta ho k tomuto dni zaúčtovala, a proplacení proběhlo až 31.1.2017, pak by k 31.12.2016 byl evidován skutečně závazek vůči šéfovi a nic by se časově nerozlišovalo.
Co se týká DPH, tak se také dá účtovat o DPH v jenom období a zachycovat v přiznání DPH v období jiném. Já osobně toto běžně nedělám, protože si měsíčně účty DPH čistím a kontroluji s přiznáním k DPH.
Já sama bych se rozhodla podle toho, jestli mám či nemám uzavřené DPH za 12/2016, nebo jak moc chci výši DPH v daň. přiznání ovlivnit (no ... paragon za naftu asi nehraje tak velkou roli).
Snad nikoho z diskutujících nenaštvu.
Re: V lednu 2017 doklad z 2016
Podle mého názoru je tady podstata celé záležitosti. Není totiž rozhodující, kdy se doklad dostal k účetní, ale kdy se doklad dostal do firmy. V případě nákupu nafty vznikl tedy závazek dnem, kdy šéf provedl nákup - což bylo v prosinci. Ve stejný den vznikla i pohledávka ke státu z titulu DPH, přičemž nezáleží na tom, jestli firma požádá o vratku již za prosinec či někdy později. Proto takové případy účtuji také přes 333.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
2. 2. 2017 8:11
Dobrý den, 31.1.2017 mi šéf přinesl 2 doklady od nafty z prosince 2016, mohu prosím udělat toto:
-v roce 2016 ID 501/383
-31.1.2017 dát normálně do pokladny, uplatnit dph 383/211, 343/211
??
Děkuji