Přenesená daňová povinnost

  • 21. 4. 2017 13:53

    Dobrý den,
    měla bych otázku co se týče přenesené daňové povinnosti.
    Pokud mám fakturu přijatou s přenesenou daňovou povinností vystavenou např. v dubnu, ale plnění je březen, vykážu na řádku 10,11 už v březnovém přiznání, ale nemělo by to do nároku na odpočet na řádek 43,44 jít až v dubnu, stejně jako jiné faktury s klasickým DPH?
    Jde mi to, že jsem tohle nikdy neřešila, věřila jsem v nastavení programu, ale najednou mi to tak ten program udělal. A dává to smysl. Přitom tam mám takových faktur víc s přenesenou a to už mi leze i do odpočtu. Ale toto se stalo jen u jedné faktury.
    Nebo u přenesené je nějaká výjimka?
    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 4. 2017 13:55

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Přenesená daňová povinnost
      vždy u faktur v režimu.
      DPH ř. 10 a 43 i KH ke dni DUZP na faktuře, je jedno kdy přišla

    • 21. 4. 2017 13:56

      zuzana005

      Re: Přenesená daňová povinnost
      No já jsem to tak právě měla vždy a najednou mi tak začal blbnout program, přitom faktura je zapsána v dubnu a plnění je taky správně zapsáno na březen...to jsem z toho jelen

    • 21. 4. 2017 14:09

      zuzana005

      Re: Přenesená daňová povinnost
      Už jsem k tomu našla dobrý článek, moc dkěuji, dělám to tak celou dobu a najednou se mi stalo toto a docela mně to zmátlo :-ú
      Děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).