ODD - do kterého období

  • (neregistrovaný)

    26. 4. 2017 13:35

    Dobrý den, prosím o radu. Odběratel našim jménem v březnu vystavil ODD za nedodané zboží - DPH jsme nárokovali také v březnu. Na základě neoprávněného ODD (zboží bylo ve skutečnosti dodánu) vystavil odběratel opět našim jménem dne 31.03.ODD k původnímu ODD jako jeho storno. Tento stornovací ODD nám byl prokazatelně doručený e-mailem dne 26.4. DPH i KH za březen již máme samozřejmě odeslané. Můžu stornovací ODD na daňovou povinnost zahrnout do dubna a DPH odvést až v dubnu? Anebo raději DPH zaplatit a v květnu podat dodatečné za březen a následné za KH za březen? Moc vám děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).