DPH - KH

  • (neregistrovaný)

    25. 5. 2017 11:14

    Dobrý den,

    spol. kvartální plátce DPH, měsíčně KH.

    Až teď se k nám dostala ztracená FP s DUZP 1.4.2017, KH za duben jsem už odeslala. Je potřeba zasílat opravný, dodatečný KH či tak něco? Stačí, když tuto fakturu uvedu v květnovém KH? V přiznání za 2Q bude tak i tak zařazená s datumem 1.4.2017, mohu dát do květnového KH s datum KH DPH 1.4.2017? Nebo do květnového s květnovým datem? Díky.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).