Re: Chybně poslané daňové přiznání k DPH
Děkuji za odpověď my jsme si pročítali asi 5x rozhodnutí o registraci a není tam uvedeno od kdy máme být plátci. Což nám přišlo divné, ale logicky jsme tedy usoudili, že od dubna. Takže myslíte, že když podáme pouze žádost o zrušení, že bude vše OK?
Re: Chybně poslané daňové přiznání k DPH
>>>>>Zdravím,
vání až
>>>>>od 5/2017. Faktury jsme nevystavovali jenom výdajové
>>>>>pokladní doklady, faktury přijatý máme hodně. Problém
>>>>>nastává hlavně v kontrolní hlášení, kdy máme cca 10
>>>>>faktur nad 10. tisíc. Volala jsem jedné daňové
>>>>>poradkyni a
>>>>>ta říkala, že to nevadí, protože jsme nebyli plátci.
>>>>>Tudíž nic platit nebudeme, ale ani si nemůžu nic
>>>>>nárokovat. Mám tedy pouze poslat na FÚ žádost, že DPH
>>>>>bereme
>>>>>zpět, že to bylo chybně posláno. Teď mě, ale napadá,
>>>>>jak to bude s těmi 10 fakturami na 10. tisíc., kdy si
>>>>>budou naši dodavatelé nárokovat odpočet. Přece se to
>>>>>nikde nespáruje ne? Prosím o radu jak postupovat...na
>>>>>Fú
>>>>>si také nevědí rady. Hezký den a předem děkuji
>>>>
>>>>Všechno se prostě nikdy nespáruje, s tím si hlavu
>>>>nelamte.
>>>>Měli jste počkat, až Vám přijde registrace z
>>>>Finančního úřadu, odkdy jste plátci.
>>>
>>>
>>>
>>>Děkuji za odpověď my jsme si pročítali asi 5x
>>>rozhodnutí o registraci a není tam uvedeno od kdy
>>>máme
>>>být
>>>plátci. Což nám přišlo divné, ale logicky jsme tedy
>>>usoudili, že od dubna. Takže myslíte, že když podáme
>>>pouze
>>>žádost o zrušení, že bude vše OK?
>>
>>To nevím, řídila bych se tím, co vám doporučí váš
>>daňový poradce. A řekla bych že na té registraci je
>>to
>>uvedeno hned v záhlaví, nejsem si jistá, nemám teď
>>žádnou
>>při sobě.
>
>V záhlaví je právě jenom datum , kdy to bylo
>elektronicky podáno :(..ale děkuji vám za zprávu
zhruba ve druhém odstavci je text: podle §6f odst. 1 zákona č.235/2004 sb.......... ze kterého vyplývá, odkdy jste plátci.
Re: Chybně poslané daňové přiznání k DPH
Požádala bych FÚ o zpětvzetí podání přiznání i KH. Píšete, že jste žádné uskutečněné plnění (faktury vystavené) neměli. Vaši dodavatelé správně vykázali v KH faktury nad 10 tis. Kč v sekci A4. Zde se vykazuje i na neplátce DPH. Pokud bude řízení o KH zastaveno, problém nevidím.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více než 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
29. 5. 2017 9:41
Zdravím,
mám obrovský problém. Jsme začínající s.r.o. a příhlásili jsme se dobrovolně k registraci DPH, špatně jsme si rozumněli s FÚ od kdy, máme platit DPH. Činnost jsme začali vykonávat od 1.4. 2017. A tudíž jsme podávali přiznání už za 4/2017. Pak nám volala paní z FÚ, že to je obrovský problém, protože jsme registrování až od 5/2017. Faktury jsme nevystavovali jenom výdajové pokladní doklady, faktury přijatý máme hodně. Problém nastává hlavně v kontrolní hlášení, kdy máme cca 10 faktur nad 10. tisíc. Volala jsem jedné daňové poradkyni a ta říkala, že to nevadí, protože jsme nebyli plátci. Tudíž nic platit nebudeme, ale ani si nemůžu nic nárokovat. Mám tedy pouze poslat na FÚ žádost, že DPH bereme zpět, že to bylo chybně posláno. Teď mě, ale napadá, jak to bude s těmi 10 fakturami na 10. tisíc., kdy si budou naši dodavatelé nárokovat odpočet. Přece se to nikde nespáruje ne? Prosím o radu jak postupovat...na Fú si také nevědí rady. Hezký den a předem děkuji