Splátkový kalendář a DPH

  • (neregistrovaný)

    31. 5. 2017 8:59

    Dobrý den, prosím o radu. Když mám vystavený splátkový kalendář k nájemní smlouvě č. 26, obsahuje VS, termín úhrady, DUZP, Základ daně, daň , za období...
    na základě tohoto dokladu odvedu vždy k DUZP DPH bez ohledu na platbu. Variabilní symbol bude i evid.číslem pro KH, částky jsou nad 10000 takže do A4.
    Musím ještě vystavit pro sebe nebo pro protistranu fakturu? nebo faktury v tomto případě nahrazuje splátkový kalendář? děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 31. 5. 2017 9:40

      Viva (neregistrovaný)

      Re: splátkový kalendář a DPH
      Dobrý den,
      splátkový kalendář je zvláštním druhem daňového dokladu a pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu (uvedeno v § 29), tak je plnohodnotným daňovým dokladem a již nic dalšího nevystavujete..... Ostatní postup (ohledně KH) je přesně jak postupujete.
      Protistrana si uplatní odpočet na základě splátkového kalendáře.

    • 31. 5. 2017 10:45

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: splátkový kalendář a DPH
      děkuji za reakci, ještě se zeptám - musí mít každá splátka svůj VS= ev.číslo, např. leden - prosinec aby se VS lišil např. 1/1, únor 1/2, březen 1/3 nebo může být pro všech 12 měsíců jeden VS= jedno EČ pro KH?

    • 31. 5. 2017 14:25

      Jana N. (neregistrovaný)

      neví někdo?
      >>>Dobrý den, prosím o radu. Když mám vystavený
      >>>splátkový
      >>>kalendář k nájemní smlouvě č. 26, obsahuje VS, termín
      >>>úhrady, DUZP, Základ daně, daň , za období...
      >>>na základě tohoto dokladu odvedu vždy k DUZP DPH bez
      >>>ohledu na platbu. Variabilní symbol bude i
      >>>evid.číslem
      >>>pro KH, částky jsou nad 10000 takže do A4.
      >>>Musím ještě vystavit pro sebe nebo pro protistranu
      >>>fakturu? nebo faktury v tomto případě nahrazuje
      >>>splátkový
      >>>kalendář? děkuji
      >>
      >>Dobrý den,
      >>splátkový kalendář je zvláštním druhem daňového
      >>dokladu a pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu
      >>(uvedeno v § 29), tak je plnohodnotným daňovým
      >>dokladem a
      >>již nic dalšího nevystavujete..... Ostatní postup
      >>(ohledně KH) je přesně jak postupujete.
      >>Protistrana si uplatní odpočet na základě splátkového
      >>
      >>kalendáře.
      >
      >děkuji za reakci, ještě se zeptám - musí mít každá
      >splátka svůj VS= ev.číslo, např. leden - prosinec aby se
      >VS lišil např. 1/1, únor 1/2, březen 1/3 nebo může být
      >pro všech 12 měsíců jeden VS= jedno EČ pro KH?

    • 1. 6. 2017 9:50

      Viva (neregistrovaný)

      Re: neví někdo?
      Dobrý den,
      našla jsem:

      "15.Co v případě splátkového kalendáře?

      V případě splátkového kalendáře budete každý měsíc používat stejný variabilní symbol – evidenční číslo dokladu. Problém může nastat
      v okamžiku, kdy budete chtít v jednom měsíci evidovat v kontrolním hlášení více splátek. Stejné evidenční číslo dokladu může v tomto
      případě systém vyhodnotit jako nepropustnou chybu."


      Splátkový kalendář má mít náležitosti dle zákona (viz výše) a jedním z nich je i číslo. Nyní hodně důležité právě kvůli KH :-(
      A když doklad vystavíte, tak mu přiřadíte právě jedno číslo.
      To, že si budete chtít rozlišit jednotlivé měsíční splátky už KH nezajímá. A pořešit to tím, že zvlášť budete mít číslo dokladu (evidenční číslo) a zvlášť bude VS pro rozlišení splátek (program by to měl zcela standardně nabízet).
      Má to tak např. ČEZ nebo innogy na platebních kalendářích

    • 2. 6. 2017 9:05

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: neví někdo?
      děkuji za radu, tak to budeme muset změnit, myslela jsem, že není napadnutelné, pokud 4 splátky v roce se budou lišit poslením číslem ve VS

    • 1. 6. 2017 9:15

      allli

      Re: splátkový kalendář a DPH
      bude pořád jeden VS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).