Chybná faktura u EU - řádek DPH

  • (neregistrovaný)

    18. 9. 2017 12:26

    dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, na jaký řádek do přiznání DPH mám zaznamenat přijatou fakturu v tomto případě - dodavatel plátce dph v JČS nám dodal zboží a vystavil k němu fakturu vč DPH (jsme také plátci). Poté na tuto fakturu poslal dobropis, a vystavil novou bez DPH, kterou jsem již dala na ř. 3 a 43. Tu první chybnou i dobropis bych myslela na ř. 1????
    mockrát děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 9. 2017 12:40

      allli

      Re: chybná faktura u EU - řádek DPH
      tu první chybnou a dobropis bych vůbec neúčtovala a neuváděla do přiznání ani KH

    • 18. 9. 2017 12:41

      DM (neregistrovaný)

      Re: chybná faktura u EU - řádek DPH
      asi to patří zaúčtovat celé, včetně jejich dph, do nákladů a to jak původní doklad tak dobropis????

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).