Vystavování dokladů do eu

  • (neregistrovaný)

    6. 10. 2017 11:23

    Dobrý den, identifikovaná osoba má vystavit fakturu za poskytnutou IT službu do EU, je to plátce. Do přiznání to patří na ř. 21 ? A souhrnné hlášení s kódem 3 ? Je to tak ? Ještě musí se něco uvádět na fakturu, jako reverse charge ?Moc děkuji zatím jsme nic nevystavovali. A co kdyby poskytoval službu do třetí země, jak to bude ?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).