PDP - prosím ještě Janu N.

  • (neregistrovaný)

    14. 12. 2017 9:36

    >Dobrý den,
    >>
    >>Mám prosbu. V říjnu tohoto roku jsme vystavili
    >>fakturu
    >>ve špatné částce, je součástí řádného přiznání k DPH
    >>a
    >>KH. V prosinci vystavím opravný daňový doklad
    >>z titulu chybné fakturace. Musím podat dodatečné
    >>přiznání za říjen a následné KH, ve kterém bude jak
    >>původní
    >>faktura, tak vystavený ODD? nebo mohu dát
    >>do DP a KH za prosinec?
    >
    >dodatečné a následné 10

    a mohla bych se zeptat, jakým způsobem zohlednit opravu do následného KH? když je podle § 43? nechám v A1 původní fakturu a doplním
    dalším řádkem dobropis? nebo nějakým jiným způsobem?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).