Dobropis

  • (neregistrovaný)

    19. 3. 2018 11:35

    Dobrý den,
    potřebovala bych poradit. V lednu jsme vystavili fakturu a hned dobropis jako interní storno. Kolegyně fakturu odeslala, ale už ne dobropis. A já když jsem dělala DPH, tak jsem fakturu i dobropis uvedla v KH. Tudíž nesrovnalost je v dobropise, který se k odběrateli vůbec nedostal. Jak to máme vyřešit, budu muset udělat opravné přiznání k DPH za leden? Děkuji za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).