Re: Zaúčtování + DPH org. návštěvy ve FR
>Dobrý den, prosím Vás, mohli byste mi poradit, jak to
>bude se zaúčtováním faktury za organizaci návštěvy
>české delegace ve Francii od české firmy, plátce DPH?
>
>Bude tato služba daňovým nákladem či nikoliv?
To musíte vědět vy, jestli to souvisí s podnikatelskou činností vaší firmy.
>
>Pokud ano, mohu normálně uplatnit 19% DPH, i když ta
>služba byla provedena ve Francii? Podle §10 odst.4,
>pokud to chápu dobře, tak kdybych dostala fakturu
>za´např. pořádání výstavy ve Francii od francouzské firmy,
>tak zde s DPH nic nedělám... Tady z té faktury není tedy
>tak úplně zřetelné, že to je nějaká taková služba, ale
>myslím, že to s nějakou výstavou , kongresem
>souviselo.
Myslet nestačí, musí být důkazní prostředky. Především je třeba vědět, o co šlo. K tomu nebude stačit jen faktura, ale co třeba smlouva, objednávka nebo něco podobného.
>
>Pokud ne, zaúčtuji to jako nedaňový náklad bez nároku
>na odpočet?
>
>Předem Vám mockrát děkuju!
Re: Zaúčtování + DPH org. návštěvy ve FR
S naší podnikatelskou činností to souvisí, jen mě napadlo, jestli to nejsou náklady na reprezentaci (nedaňové).
Úplně zcela upřímně se jednalo o ubytování, občerstvení našich obchodních partnerů, ale ta společnost, která nám vystavila fakturu, tak to tak napsala, abychom to mohli uplatnit jako daňový náklad (alespoň tak mi to bylo řečeno). Máme jen ústní dohodu, smlouvu nebo objednávku bohužel ne. Možná bych našla něco v e-mailu u kolegyně...
Děkuju moc za pomoc a radu, co s tím.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
24. 11. 2005 14:30
Dobrý den, prosím Vás, mohli byste mi poradit, jak to bude se zaúčtováním faktury za organizaci návštěvy české delegace ve Francii od české firmy, plátce DPH?
Bude tato služba daňovým nákladem či nikoliv?
Pokud ano, mohu normálně uplatnit 19% DPH, i když ta služba byla provedena ve Francii? Podle §10 odst.4, pokud to chápu dobře, tak kdybych dostala fakturu za´např. pořádání výstavy ve Francii od francouzské firmy, tak zde s DPH nic nedělám... Tady z té faktury není tedy tak úplně zřetelné, že to je nějaká taková služba, ale myslím, že to s nějakou výstavou , kongresem souviselo.
Pokud ne, zaúčtuji to jako nedaňový náklad bez nároku na odpočet?
Předem Vám mockrát děkuju!