Re: Faktury z minulého roku
Nenapsala, zda potřebujete pomoci s účetnictvím nebo s daňovou evidencí. Zadat náklady (když mají být zaúčtovány náklady a dluhy v agendě přijatých závazků) přímo v bance je popřením základů účetnictví. Ani výdaje v DE nemůžete jen tak zadat bez podkladu (bez zaevidování závazku) v bance. Většina SW ani neumožňuje odpočet DPH v agendě banky.
Zadejte do Vyhledávače zde na foru
383 + 321
a dejte vyhledat "klasicky"
Vyjede Vám několik stránek diskuzí, týkajících se účtování a evidování závazků na přelomu roku.
Re: Faktury z minulého roku
Vedu účetnictví. Tyto faktury jsou z roku 8/2018, placeny v roce 8/2018 jen nebyly zadány do systému, tudíž nebyly v KH a přiznání. Většina diskuzí se týkala spíše faktur na přelomu roku (to není se netýká mého dotazu)
Takže nejlepší bude, když faktury klasicky zadám, spáruji platby a podám dodatečné přiznání?
Re: Faktury z minulého roku
Nespuhlasim s touto odpivedi. Co bude delat s uhradama, ktere jsou v 2018? (ostatne, kde jsou ted?)
Zadala bych do rady 2018, nsparovala uhrady, narok na odpocet DPH v 2019.
Pro tazatele: jaky je rozdil v odpovedi u faktur na prelomu roku a u faktury ze srpna?
Re: Faktury z minulého roku
>>>>>>>
>>>>>>>Na stole mi přistálo asi 10 FAP z roku 2018. Účetní
>>>>>>>rok 2018 ještě uzavřený nemám. Platby za tyto faktury
>>>>>>>proběhly v roce 2018. Bankovní výpis, kde tyto platby
>>>>>>>proběhly, jsem dostala až teď.
>>>>>>>Jelikož jako účetní začínám, tak ebo nedávat do
>>>>>>>systému a jen je
>>>>>>>výdajově zaevidovat v BÚ výpisu?
>>>Vedu účetnictví. Tyto faktury jsou z roku 8/2018,
>>>placeny v roce 8/2018 jen nebyly zadány do systému,
>>>tudíž
>>>nebyly v KH a přiznání. Většina diskuzí se týkala
>>>spíše faktur na přelomu roku (to není se netýká mého
>>>dotazu)
>>>Takže nejlepší bude, když faktury klasicky zadám,
>>>spáruji platby a podám dodatečné přiznání?
>>>
>>Naberte faktury do r. 2019 (DPH i KH 2019) a přes
>>účet
>>383 přeúčtujte do nákladů roku 2018.... Pokud nejsou
>>v
>>RPDP...
>
>Nespuhlasim s touto odpivedi. Co bude delat s
>uhradama, ktere jsou v 2018? (ostatne, kde jsou ted?)
>
>Zadala bych do rady 2018, nsparovala uhrady, narok na
>odpocet DPH v 2019.
>
>Pro tazatele: jaky je rozdil v odpovedi u faktur na
>prelomu roku a u faktury ze srpna?
Další doplňující otázka k DPH - uskutečňuje firma jak plnění zdanitelná, tak i osvobozená bez nároku na odpočet? Používá krátící koeficient?
Bez této informace nelze říci, zda zařadit odpočet DPH do aktuálního řádného přiznání k DPH, nebo do dodatečného přiznání za minulý rok.
Jinak "neuzavřené" účetnictví 2018 a k tomu úhrady dluhů v roce 2018 - také bych doklady zauctovala do roku 2018, jako Maxx.
Re: Faktury z minulého roku
To nebylo, zda jste od DPH osvobozeni, ale zda máte na výstupu osvobozená plnění - tj. např. nájem kanceláří neplátcům DPH atd.
Pokud nemáte "krátící" koeficient, tak můžete uplatnit odpočet DPH z dokladů s DUZP roku 2018 nyní, v řádném přiznání k DPH za leden 2019 či za únor 2019.
Doklady - náklady a odpočet DPH zaúčtujete do účetnictví roku 2018. Odpočet DPH uplatníte v Přiznání k DPH roku 2019.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Stát zveřejnil maximální ceny paliv. Od zítřka nesmí pumpy zdražit nad limit
Finanční správa začíná vracet peníze. Podívejte se, kdy vám dorazí
Firmy narážejí v novém hlášení. Kvůli těmto chybám jim systém vrací podání
Historie čerpacích stanic: Víte, že než vznikly, prodávalo se palivo v lékárnách?
Další vysoká pokuta za švarcsystém, po programátorech si úřady vyšláply na kadeřnice
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
13. 2. 2019 17:01
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. :-)
Na stole mi přistálo asi 10 FAP z roku 2018. Účetní rok 2018 ještě uzavřený nemám. Platby za tyto faktury proběhly v roce 2018. Bankovní výpis, kde tyto platby proběhly, jsem dostala až teď.
Jelikož jako účetní začínám, tak si opravdu nevím rady jako si s tímto problémem poradit.
Měla bych faktury zařadit do systému a podat dodatečné přiznání k DPH? Nebo nedávat do systému a jen je výdajově zaevidovat v BÚ výpisu?
Děkuji za radu. :-)