Přenesená DPH

  • 12. 8. 2022 11:51

    Faktura se zdanitelným plněním s přenesenou daňovou povinností s datem zd.plnění
    k 30.6.2022 byla klientovi doručena až 6.8.2022. Dodavatel se vymlouval, že včas doklad neodeslal z důvodu dovolené své sekretářky. Jaký postih čeká klienta, když fakturu uvede v KH a Přiznání k DPH až za měsíc červenec? Děkuji předem všem za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).