Ale o majetku účtovat máte. I to neodepisování je sporné, podle mne je správnější i výhodnější odepisovat.
Já právě řeším, jak účtovat v tuto chvíli mám faktury na 042 a chtěla jsem účet 042 ponižit o přijatou dotaci a po obdržení předávací protokolu zařadit do majetku, který bych neodepisovala.
Nicméně paní bývalá účetní, co účtovala přede mnou nikdy majetek neúčtovala a používala 5tkové účty a tak mě, jako začátečníka v účtování BD a SVJ vyvedla z míry.
Nicméně potřebuji zbylou částku, která bude hrazena úvěrem "dostat" na účet 315, kde bych evidovala pohledávku za členy a s výpisem z úvěru tuto pohledávku snižovala a tam už jsem v tom zamotaná
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
9. 1. 2025 19:49
Dobrý den,
U našeho klienta - bytového družstva řešíme účtování Fve a úvěru.
BD si nechalo zhotovit Fve a na část si museli vzít úvěr.
Byli vystavené faktury celkem za 3 900 000 a ráda bych se zeptala na jejich účtování.
BD obdrželo dotaci 1 800 000 Kč
Část za fve zaplatilo z vlastních prostředků a na 1 200 000 Kč si vzali úvěr, který bude splacení z FO.
Ráda bych se zeptala jestli můj zvažovaný způsob účtování je správný?
dotace 1 800 000 Kč 221 /346 následně 346/691
1. Faktura 900 000 Kč 511090 / 321
(511090 - fond oprav)
2. faktura 500 000 Kč 511100 /321
3. faktura 1300 000 Kč 511100 /321
(511100 - vytvořená analytika ke zúčtování dotace)
4. Faktura 1 200 000 Kč 315090/321
(celkem tedy za fve 3900000 Kč)
Úvěr 1 200 000 Kč 321/461
Děkuji