První doklad bych hodila do koše hned a ten druhý by šel za ním. Neúčtovala bych o dokladu, který byl vystaven omylem.
Bude vás kontaktovat zřejmě finanční urad s výzvou k odstranění pochybnosti. Oni mají v DPH i kh odvod a snížení odvodu, vy nemáte nikde. Že to bylo omylem je jedno. Kdyby bylo v oddile do 10 tisíc, nepřišlo by se na to, takhle jim to nebude sedět
Odpočet jste neuplatnili. O ničem neúčtujte. Zareagujete až na případnou výzvu FÚ, pochybuji že nějaká bude.
Daňový doklad jsme dostali až s opravným daňovým dokladem. Mezi vystavením obou dokladů uběhly 2 měsíce. Daňový doklad jsem neměla k dispozici, tak jsem ani nemohla reagovat na to, že nám nepatří.
Asi bych to nechala zatím tak, ale pokud se provádí kontroly dodavatel X odběratel a4 a b2 v kh, tak to nebude sedět. Odpočet není povinný, ale oni u odd snížili odvod v a4 a vy byste měli mít snížený odpočet v b2, to může vadit, u vás nebude
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
V Praze jídlo rozváží roboti. „A kurýři nebudou mít co žrát,“ zní od lidí na sítích
Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Je bizarní, že každý tvrdí něco jiného
Nemoc koz ji dovedla k podnikání: Jak Martina založila přírodní lékárnu pro zvířata
AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?
Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026
Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele
11. 11. 2025 14:28
Dobrý den, firma se kterou spolupracujeme omylem vystavila daňový doklad (nad 10 tis.) na naši firmu. Tento doklad jsem neměla k dispozici. Po dvou měsících se nám ozvali s tím, že vystavují na tento daňový doklad opravný daňový doklad. Oba doklady tato firma uvedla v kontrolním hlášení. Jak mám naložit s těmito doklady já? Jak o nich účtovat? Děkuji za radu.