Zaúčtování odpisů

  • (neregistrovaný)

    12. 1. 2006 7:18

    Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu.
    Ve firmě počítáme účetní i daňové odpisy. Účtujeme v programu Pohoda.
    A já jsem se chtěla zeptat.
    Když vyřazuji majetek, který je teprve 2 roky odepisován, tak musím zaúčtovat takto:
    082/022 a
    541/082. Ale potřebovala bych vědět, jakou částku mám dát na ten účet 541. Zda je to zůstatková cena účetní, tedy rozdíl vstupní ceny a dosavadních účetních odpisů. Nebo rozdíl vstupní ceny a dosavadních daňových odpisů.
    Doufám, že jste mě pochopili. Ale já v tom mám dost chaos.
    Děkuji vám moc za radu.
    Katka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 1. 2006 7:36

      Anonymní (neregistrovaný)

      Re: Zaúčtování odpisů
      Účtujete vždy o účetních odpisech a rovněž tak o účetní zůstatkové ceně. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy jste pouze uváděla do DP. Rovněž tak musíte upravit základ daně v DP o rozdíl mezi účetní ZC a daňovou ZC!!!

    • 12. 1. 2006 7:43

      Anonymní (neregistrovaný)

      Re: Zaúčtování odpisů
      Znamená to tedy, že když budu nyní vyřazovat konkrétní majetek, tak na účet 541 zaúčtuji rozdíl mezi vstupní cenou tohoto majetku a dosavadními účetními odpisy?
      Děkuji. K.

    • 15. 1. 2006 19:40

      Vlada (neregistrovaný)

      Re: Zaúčtování odpisů
      Při vyřazení majetku bych nepoužil A/C 541 , to je účet pro náklad vzniklý při prodeji, proti němuž by pak musel stát zápis 311/641.
      Odpis je odpis - nechal bych si analytiku na vyřazený majetek 551

      V hlavní knize je vždycky jenom a pouze zápis o účetních odpisech. Daňové se vyskytnou jenom pro sestavení daňového přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).