Re: Kontrola z FÚ na DPH
Já to dělám úplně stejně. I pro DPH používáte kurs, který máte uvedený ve směrnicích - u Vás je to měsíční (mnohokrát jsem to ověřovala). Dvojí kurs beru pouze pro dovoz z třetích zemí, ale tam je to pro DPH celní kurs. Do skladu jsem dala tabulku, kde mi vyplňují, kdy přišlo zboží, která k němu patří faktura od dodavatele, která od dopravce, případně JSD. Sice nejdřív povídali něco o byrokracii, ale teď jsou rádi, mají také přehled.
Kontrol z FÚ na DPH bylo několik a vše bylo v pořádku.
Jenže ty kontroly byly v pořádku i v době, kdy účetnictví dělal někdo jiný a dělal ho tak nějak, jak se mu zrovna chtělo. Např. FAD z EU byla vystavená 20.2. zboží naskladněno 22.2., on zaúčtoval jak zboží, tak DPH 25.5. prý nebyla faktura k dispozici. Dělala jsem rekonstrukci celého účetnictví a jedno dodatečné přiznání k DPH spadlo zrovna do doby po jedné takové kontrole z FÚ. Musela jsem to přiznání odvolat a podat až za měsíc, protože jinak bych musela dokazovat, kde paní z FÚ pochybyly. A to se mi rozhodně nechtělo. Ony přece mají pravdu vždycky.
Re: Kontrola z FÚ na DPH
Děkuju. Ještě k tomu ZP, když mám ke zboží fakturu, dám datum faktury, když mám zboží a nemám fakturu, pak je to ten §25 odst.1. Je to tak? Ale asi se mi ještě nestalo, že bych neměla fakturu, to spíš vyjímečně naopak, že mi přišla faktura a zboží se přivezlo třeba za 2 týdny. Odvod jsem udělala také k datu faktury. Ještě jsem nikdy kontrolu neměla, tak abych si byla jistá, že na případné dotazy neříkám blbosti.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
11. 3. 2006 9:42
Budu mít kontrolu na DPH a nejsem si úplně jistá u pořízení z EU.
Mate mě §25. V převážné většině nám dodavatel vystaví fakturu a zároveň si odvážíme zboží, tzn. že já dávám datum UZP shodné s datumem vystavení faktury. Neřeším, zda je to před 15. nebo po. Vystaví mi fakturu 20.2., zároveň mám zboží,takže dám ZP 20.2. a za únor odvedu daň. Je to tak?
Používáme měsíční kurz, takže zadám fakturu, dopočítám 19%, odvod a nárok zpět. Ale dávám vlastně ten měsíční kurz i pro DPH, protože nemůžu dát jiný pro účetnictví a jiný pro daň. Vím, že to někdo počítá dvojím kurzem, mě to program neumožní. Takže i pro DPH mám měsíční a ne denní. Je to chyba nebo to tak lze?
Měla bych mít nějaký vnitřní předpis na to, že máme shodné datum UZP s vystavením faktury? Těžko bych zjišťovala, jestli zboží přišlo ve stejný den nebo za 2-3 dny.
Děkuji dobrým duším za odpověď, abych se mohla psychicky připravit.