Letos jsme přešli na vedení učetnictví a nevím jak účtovat o prodeji na základě smlouvy o komisním prodeji. Konkrétně se jedná o prodej kuponů MHD. V daňové evidenci jsem tržby i následnou úhradu faktury účtovala nedaňově a následně vystavila fakturu na provizi, z které se odvedlo DPH a šla do daňových příjmů. Navíc tržby i faktura za prodej je s DPH. Sice je to nula od nuly, protože faktura je ve stejné výši jako prodej, ale v podvojku si s tím vůbec nevím rady.
20. 3. 2006 18:33
Letos jsme přešli na vedení učetnictví a nevím jak účtovat o prodeji na základě smlouvy o komisním prodeji. Konkrétně se jedná o prodej kuponů MHD. V daňové evidenci jsem tržby i následnou úhradu faktury účtovala nedaňově a následně vystavila fakturu na provizi, z které se odvedlo DPH a šla do daňových příjmů. Navíc tržby i faktura za prodej je s DPH. Sice je to nula od nuly, protože faktura je ve stejné výši jako prodej, ale v podvojku si s tím vůbec nevím rady.