Re: dodatečné přiznání k DPH-prosííím!!
DPH můžete naúčtovat do r. 2006. Do dodatečného dáte pouze základ daně a DPH na vstupu z té opožděné faktury a vyjde Vám v ř. 780 mínusová částka. Musíte vyplnit i den pro zjištění důvodů pro podání, např. den, kdy jste fakturu dostali. Zároveň s přiznáním si podáte žádost o vrácení přeplatku.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
22. 3. 2006 8:30
Dobrý den,
¨
přišla nám faktura se zdanitelním plněním v prosinci 2005, takže na ni budeme dělat dodatečné daň.přiznání. Nemám s tím však zkušenost a proto pár věcem nerozumím.
Mám to DPH účtovat ještě do starého roku, když už je rok uzavřen a podáno daňové přiznání na F.ú??
A co se do toho přiznání uvádí??? Bude to to samé jako za prosinec akorát daň na vstupu a základ bude snížen o tuto částky na této faktuře?
Děkuju vám moc všem za radu.
Iva