Zaúčtování dodatečného daňového přiznání

  • (neregistrovaný)

    27. 3. 2006 9:03

    Dobrý den,
    chtěla jsem se zeptat, jak mám správně zaúčtovat dodatečné daňové přiznání k DPH.

    Přišla jsme na chybu v únoru a vztahuje se to k dubnu 2005. Tzn. že to mám zaúčtovat až s únorovým datem???
    Já nejsem v tom ještě tak zběhlá, tak mi prosím poraďte.
    Díky P.

    př. Duben 2005 nárok DPH 343/321 19,-- 518/321 100,--
    nemělo být nárokováno

    Únor 2006 - dodat. daň. přiznání 518/343 19,-- nebo to můžu ještě s dubnovým datem?? Myslím si, že ne, ale jistá si opravdu nejsem.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 3. 2006 9:39

      pavča (neregistrovaný)

      Re: Zaúčtování dodatečného daňového přiz
      ***
      Dodatečné přiznání podejte co nejdřív (pokud jste zjistila chybu v únoru, budete mít na dodat.př.únorový datum, tak do konce března)+zaplatit. Uvedete, že přiznání je za duben 2005, ale budete tam mít datum, kdy chyba byla zjištěna únorový. V účtu opravíte v únoru, jak jste uvedla 518/343 (ale nedanově).***

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).