Prosím odborníky na dovoz a vývoz

  • (neregistrovaný)

    30. 3. 2006 9:01

    Přišly mně nějaké odpovědi, za které moc děkuji, ale potřebuji přesněji. Zjistila jsem s hrůzou, že v těch paragrafech strašně plavu..

    1. Fakturace služeb na Taiwan (za služby v ČR) je tedy normální faktura s DPH a uvádím ho do přiznání na řádek 210?

    2. Faktura za dopravu na Slovensko (zapůjčili
    jsem jim nějaké zboží a bylo domluveno, že dopravu
    jim nafakturujeme). Přišla odpověď, že bez DPH a uvádět tedy do řádků 230 a 330, ale nenašla jsem pro to v zákoně příslušný paragraf...

    3. Kredit z Taiwanu za jejich prezentaci v ČR - pošlou nám
    takový dobropis na náklady. Taky se nějak zavádí do
    DPH? Do přiznání, kam? Já bych nezáváděla, ale neobcházím tím nějak DPH?

    4. Faktura za školení u dodavatele v USA - řádek 270 a 350? A když nám pak v dalším měsíci část z toho dobropisují tak to stejné mínusem?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).