Re: DPH-občerstvení
Jenže to není "naše" občerstvení...., celou tuto službu děláme pro zákazníka (Svaz, který pořádá konferenci) a všechno mu pak vyúčtováváme a máme tak na druhé straně zase výnosy! Na toto jsem se už v minulém roce ptala a bylo mi řečeno, když z toho máme zase výnos, tak je to uznatelný náklad.... Jen to DPH.... furt nevím - vloni byla nakonec fa přepsaná....
Re: DPH-občerstvení
Pokud toto plnění použijete pro svou ekonomickou činnost, tj. fakturujete zákazníkovi, máte nárok na odpočet DPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
ČSSZ upozorňuje: Navazující zaměstnání se nově hlásí jinak
Senioři řidiči a povinné lékařské prohlídky: Nová pravidla neplatí vždy
Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu s bytovým textilem
4. 5. 2006 16:51
Dobrý den, ocitla se mi na stole faktura, kde je vyčíslen pronájem sálu a stravování (občerstvení). Šlo o zasedání přípravného výboru ke konferenci, kterou pro zákazníka pořádáme. V tomto výboru jsou různí sponzoři a zástupci firem, kteří se na konferenci podílejí. My máme na starosti její veškeré organizační záležitosti a to celoročně - tj. včetně sezvání těchto členů na přípravné schůzky. Teď poprvé si pánové dali i jídlo... a já jsem trochu "mimo mísu". Mohu z tohoto uplatnit DPH? Není v tom nějaký háček??? My totiž střádáme veškeré celoroční náklady na zajištění této konference a pak je po skončení konference celkové vyúčtování. Tj. tuto fakturu jim také dám do jejich nákladů, protože se konference týká...
Děkuji za názory a rady!