Re: DPH - skonto
********************************************
Při přepočtu faktury by jste měla odečíst skonto 2% (za předpokladu, že zaplatíte do 14dnů) tato částka je ZD. Tento násobit kurzem ČNB a z toho počítat DPH 19%. Účtovat byste měla také tuto již sníženou cenu.
********************************************
Re: DPH - skonto
Mám stejný případ a účtuji DPH také z plné částky - skonto považuji za finanční plnění a ne za zdanitelné plnění.
Ale raděj se na to ještě přeptám.
Re: DPH - skonto
Tak teď tomu nerozumím. V zákoně je napsáno: Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanit.plnění. Pokud zaplatím do 14.dnů, mám nárok na slevu 2%. Tak je to stanoveno ve faktuře a nevím, proč bych si ji nemohla odečíst a považovat za základ daně cenu sníženou?
Re: DPH - skonto
Slevu jste obdržela ne na zboží - ale jako bonus za předčasně uhrazenou fakturu. A sleva není poskytnuta k datu zdanitelného plnění, ale k datu platby. TAkže zase mi to vychází DPH z plné sazby a skonto brát jako finanční plnění. A finanční plnění není zdanitelné plnění.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?
Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?
Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví
OSVČ senioři letos prvně v přehledech uplatní slevu na pojistném. Víme, jak na to
Chování na pracáku má svá pravidla. Porušit je ale může i úřad sám
Zaměstnanci mají poslední šanci vyhnout se daňovému přiznání
22. 5. 2006 14:00
Prosím o radu, nevím, jestli nedělám něco špatně. Nakupujeme zboží v Německu, fakturu přepočtu na CZK kurzem ČNB a pak vypočítám 19% DPH (uvádím do ř.220 a 320). Zaúčtuji 111/321 (cena bez DPH). Ale při úhradě máme do 14 dnů skonto 2%. Takže uhradíme částku v EUR nižší než je celková částka na faktuře (321/221), takže spočítám úhradu, k tomu KR a ten zbytek EUR, které nehradíme zaúčtuju přepočtené jako 321/648 plus KR. ALE už k tomu skontu nepočítám 19 % DPH na výstup. Musím k tomu opět počítat těch 19%? A jak potom s řádky 220 a 320, co tam uvést??? Děkuji.