Zdaň.plnění-přiznání k DPH

  • (neregistrovaný)

    26. 5. 2006 10:56

    Dobrý den,
    potřebuji poradit. Klient mi doložil vystavenou fakturu k zaúčtování:
    Faktury si vystavuje sám. DUZP-17.3., faktura vystavena dne 3.4.2006. Jedná se o vývoz do 3. země, takže bez DPH. Vím ale, že by se částka měla objevit v přiznání k DPH.
    1. Bude problém, když tuto fakturu uvededu až v přiznání za 2. čtvrtetí, když je DUZP v 1. čtvrtletí?
    2. Nebo bych musela vyplnit dodatečné přiznání k DPH za 1. čtvrtletí?
    Nevím si rady, začínám s účtem...Děkuji Katka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 5. 2006 11:41

      Dáša (neregistrovaný)

      Re: Zdaň.plnění-přiznání k DPH
      Udělala bych dodatečné, je to troška práce a nebude Vás mrazit při každém dopisu z FU.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).