Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
ČSSZ upozorňuje: Navazující zaměstnání se nově hlásí jinak
Senioři řidiči a povinné lékařské prohlídky: Nová pravidla neplatí vždy
Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu s bytovým textilem
26. 5. 2006 10:56
Dobrý den,
potřebuji poradit. Klient mi doložil vystavenou fakturu k zaúčtování:
Faktury si vystavuje sám. DUZP-17.3., faktura vystavena dne 3.4.2006. Jedná se o vývoz do 3. země, takže bez DPH. Vím ale, že by se částka měla objevit v přiznání k DPH.
1. Bude problém, když tuto fakturu uvededu až v přiznání za 2. čtvrtetí, když je DUZP v 1. čtvrtletí?
2. Nebo bych musela vyplnit dodatečné přiznání k DPH za 1. čtvrtletí?
Nevím si rady, začínám s účtem...Děkuji Katka