Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
26. 5. 2006 10:56
Dobrý den,
potřebuji poradit. Klient mi doložil vystavenou fakturu k zaúčtování:
Faktury si vystavuje sám. DUZP-17.3., faktura vystavena dne 3.4.2006. Jedná se o vývoz do 3. země, takže bez DPH. Vím ale, že by se částka měla objevit v přiznání k DPH.
1. Bude problém, když tuto fakturu uvededu až v přiznání za 2. čtvrtetí, když je DUZP v 1. čtvrtletí?
2. Nebo bych musela vyplnit dodatečné přiznání k DPH za 1. čtvrtletí?
Nevím si rady, začínám s účtem...Děkuji Katka