Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Životní minimum se zvýší o dost později
Zdravotní dokumentace může rozhodnout o důchodu. Jak dlouho se archivuje?
30 % nákladů dolů, ale nuda nahoru. Jak nepohřbít značku pod nánosem AI šumu
JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027
Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?
Finanční správa opět vyjede do obcí a pomůže s vyplněním přiznání. Kam všude přijede?
26. 5. 2006 10:56
Dobrý den,
potřebuji poradit. Klient mi doložil vystavenou fakturu k zaúčtování:
Faktury si vystavuje sám. DUZP-17.3., faktura vystavena dne 3.4.2006. Jedná se o vývoz do 3. země, takže bez DPH. Vím ale, že by se částka měla objevit v přiznání k DPH.
1. Bude problém, když tuto fakturu uvededu až v přiznání za 2. čtvrtetí, když je DUZP v 1. čtvrtletí?
2. Nebo bych musela vyplnit dodatečné přiznání k DPH za 1. čtvrtletí?
Nevím si rady, začínám s účtem...Děkuji Katka